Actualización Práctica de Impuestos
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Fue de mi agrado el curso, dinámico y útil.
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El curso es claro y de utilidad en mi área profesional.
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Gran opción para tener conocimientos en tu vida profesional.
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Curso
En línea
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Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiarlo en cómodas cuotas mensuales.
Descripción
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Tipología
Taller
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Metodología
En línea
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Duración
3 Semanas
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Inicio
Fechas disponibles
Objetivo del curso: El participante actualizará sus conocimientos en materia fiscal y disipará sus dudas en torno a la interpretación de la legislación actual de los principales impuestos federales. Asimismo, desarrollará ejemplos que le permitan contar con la metodología de cálculo y aplicación para sus circunstancias específicas. Destinatarios del curso: Nuestros programas educativos se desarrollan en las áreas financiera, contable, fiscal y administrativa y están dirigidos en último término a lo que debe ser útil con base en la problemática de las organizaciones tal y como se presenta en la realidad, misma que resolvemos desarrollando los conceptos y utilizando las fórmulas y herramientas adecuadas en sesiones de trabajo altamente productivas, conducidas por cuadros docentes especializados tanto en la actividad docente como profesional.
Precisiones importantes
Precio a usuarios Emagister: A partir de 3 inscritos otorgamos un descuento del 10%.
Sedes y fechas disponibles
Ubicación
Inicio
Inicio
Acerca de este curso
BENEFICIOS:
- Mantente siempre actualizado
- Aprende a calcular tus impuestos
- Conocer los aspectos principales del entorno fiscal actual
- Conocer y aprender los distintos regímenes fiscales para el ISR
- Conocer los mecanismos para incrementar la liquidez hacia los socios (CUFINRE, CUFIN y CUCA)
- Conocer la determinación, cálculo, obligaciones y demás características del IVA
Es un curso totalmente práctico de aplicación inmediata. Impartido por un especialista en la materia. Y ya está por iniciar
Los participantes deben estar involucrados en la temática del curso que desea llevar a cabo; solo así lograra un óptimo aprendizaje y desarrollo.
Se le entrega una constancia de participación.
Más de 30 años de experiencia (somos una institución seria y profesional). Programas totalmente actualizados con un enfoque práctico (cursos a la vanguardia de las necesidades del mercado). Los profesores están altamente capacitados y son profesionistas exitosos. Más de 12,000 alumnos capacitados el año anterior. Grupos reducidos para una mejor atención. El curso incluye material didáctico completo actualizado y cafetería. Horarios flexibles entre semana y sábados. Las empresas más importantes de México son nuestros clientes.
El proceso de matriculación es muy sencillo. Un ejecutivo le enviará la solicitud de inscripción, sólo tienes que llenar y enviar para quedar automáticamente inscrito.
En este curso conocerás los mecanismos para incrementar la liquidez hacia los socios (CUFINRE, CUFIN y CUCA)
Este curso es ideal para tí conocerás de forma rápida y práctica la Ley de Impuesto sobre la Renta. Realizarás casos prácticos en cada sesión
Análisis y compresión de los 5 principales procedimientos fiscales para la determinación de impuestos.
- Análisis y revisión de renglones importantes de ingresos y deducciones.
- Qué es ingreso, momento de acumulación de los ingresos, otros ingresos, no son ingresos.
- Anticipos y pagos a cuenta, en qué momento se deben de acumular.
- Un repaso sobre los lineamientos y requisitos actuales de las deducciones autorizadas.
- Régimen del Costo de Ventas, aspectos importantes, efectos fiscalesy reglas particulares.
- Control y acumulación de ingresos y gastos durante el año.
- Ajuste anual por inflacionario, antecedentes, reglas y criterios de aplicación.
- ¿Cómo evitar los gastos no deducibles y sus distintos efectos?
- ¿Costo, Inversión o gasto?
- Bienes que se deducen vía Costo de Ventas.
- Bienes que se deducen vía Inversión.
- Bienes que se deducen vía Gasto.
- Deducción de inversiones.
En este curso entenderás que el cálculo de los impuestos es muy sencillo y fácil de aplicar, con ejemplos claros y prácticos
Perfecto en este curso vas a aprender:
Breve historia de las últimas reformas fiscales en materia del IVA.
- Sujeto, objeto, base y tasa.
- Momento en que se causa el impuesto.
- Actos o actividades que están gravados por la Ley.
- Definición de los actos o actividades en la Ley.
- Actos o actividades exentos del pago del IVA.
- ¿Cuándo se considera que el acto o actividad se realiza en México?
- Base del impuesto en cada acto o actividad.
- Cálculo del IVA acreditable.
- Factor de Acreditamiento.
- Cuándo se puede acreditar el IVA pagado de manera directa.
- Análisis numérico para el acreditamiento del IVA por inversiones en activo fijo.
- Cálculo del IVA mensual definitivo.
- Aspectos importantes en la recuperación de saldos a favor del IVA
Opiniones
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Fue de mi agrado el curso, dinámico y útil.
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Valoración del curso
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Logros de este Centro
Todos los cursos están actualizados
La valoración media es superior a 3,7
Más de 50 reseñas en los últimos 12 meses
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Materias
- FIscal
- Impuestos
- Actualización Practica de Impuestos
- Impustos
- Contabilidad fiscal
- Contabilidad
- Impuestos federales
- Legislación
- Analisis Fiscal
- Fiscalidad
- Cuentas
- Cálculo
- IVA
- ISR
Profesores
Profesionistas con experiencia Especialistas preparados
Profesor
Programa académico
Actualización Fiscal Integral
Duración: 21 horas
OBJETIVO DEL CURSO DE ANÁLISIS FISCAL INTEGRAL: Al término del curso de análisis fiscal integral, el participante comprenderá de una manera lógica y razonada partiendo de la contabilidad el entorno de los impuestos en México, en materia de ISR e IVA, y actualizará sus conocimientos en esta materia.
TEMARIO
- ASPECTOS PRINCIPALES DEL ENTORNO FISCAL ACTUAL
- Los tipos de impuestos y/o clasificación.
- Los impuestos federales más importantes en México.
- Tendencias fiscales actuales y su afectación a la empresa.
- Reformas fiscales recientes y aspectos relevantes (LISR y LIVA)
- LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (LISR) (ANÁLISIS FISCAL INTEGRAL)
- Análisis y compresión de los 5 principales procedimientos fiscales para la determinación de impuestos.
-. Análisis y revisión de renglones importantes de ingresos y deducciones.
-. Qué es ingreso, momento de acumulación de los ingresos, otros ingresos, no son ingresos.
- Anticipos y pagos a cuenta, en qué momento se deben de acumular.
- Un repaso sobre los lineamientos y requisitos actuales de las deducciones autorizadas.
- Régimen del Costo de Ventas, aspectos importantes, efectos fiscalesy reglas particulares.
- Control y acumulación de ingresos y gastos durante el año.
- Ajuste anual por inflacionario, antecedentes, reglas y criterios de aplicación.
- ¿Cómo evitar los gastos no deducibles y sus distintos efectos?
- ¿Costo, Inversión o gasto?
- Bienes que se deducen vía Costo de Ventas.
- Bienes que se deducen vía Inversión.
- Bienes que se deducen vía Gasto.
- Deducción de inversiones.
Los efectos económicos de las Pérdidas Fiscales.
- ¿Cómo utilizar las pérdidas fiscales y su afectación en los años siguientes?
- Plazo de prescripción de las pérdidas.
- Pagos provisionales de ISR y cómo evitar realizar pagos provisiones en exceso.
- Principales criterio Criterios del SAT, Reglas Misceláneas, Tesis, Jurisprudencias, etc.
- MECANISMOS PARA INCREMENTAR LA LIQUIDEZ HACIA LOS ACCIONISTAS. (ANÁLISIS FISCAL INTEGRAL)
- Tratamiento fiscal de los dividendos:
• Provenientes de la CUFIN generada al 31 de diciembre de 2013.
• Provenientes de la CUFIN generada a partir del 1° de enero de 2014
• Proveniente de la CUFINER
• Dividendos no provenientes de cuentas fiscales
- Formas de retiro de las utilidades y de la inversión de los accionistas, Regla para el retiro de utilidades.
- ¿Cómo optimizar la carga tributaria?
- Retiro de las utilidades (dividendos).
- ¿Qué evaluar antes y cuál es el procedimiento?
- CUFINER, CUFIN ¿para qué sirven?
- ¿Cómo se miden las cuentas de control fiscal y cuándo se deben conocer?
- Reembolso de capital (reducción de capital).
- Cuenta de capital de aportación (CUCA) ¿para qué sirve?
- Formalidades para el manejo del reembolso.
- ¿Cómo sirve la antigüedad de su negocio?
-. ¿Se debe pagar ISR por el reembolso de capital (reducción de capital)?
-. Caso práctico para la determinación del ISR por reembolso de capital.
- ¿Cuál es el costo fiscal de las acciones y elementos que la integran?
- IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. (ANÁLISIS FISCAL INTEGRAL)
- Breve historia de las últimas reformas fiscales en materia del IVA.
- Sujeto, objeto, base y tasa.
- Momento en que se causa el impuesto.
- Actos o actividades que están gravados por la Ley.
- Definición de los actos o actividades en la Ley.
- Actos o actividades exentos del pago del IVA.
- ¿Cuándo se considera que el acto o actividad se realiza en México?
- Base del impuesto en cada acto o actividad.
- Cálculo del IVA acreditable.
- Factor de Acreditamiento.
- Cuándo se puede acreditar el IVA pagado de manera directa.
- Análisis numérico para el acreditamiento del IVA por inversiones en activo fijo.
- Cálculo del IVA mensual definitivo.
- Aspectos importantes en la recuperación de saldos a favor del IVA.
Información adicional
PORQUÉ DEBO CAPACITARME EN FINDES: Más de 30 años de experiencia (somos una institución seria y profesional). Programas totalmente actualizados con un enfoque práctico (cursos a la vanguardia de las necesidades del mercado). Los profesores están altamente capacitados y son profesionistas exitosos. Más de 12,000 alumnos capacitados el año anterior. Grupos reducidos para una mejor atención. El curso incluye material didáctico completo actualizado y cafetería. Horarios flexibles entre semana y sábados. Las empresas más importantes de México son nuestros clientes.
¿Necesitas un coach de formación?
Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiarlo en cómodas cuotas mensuales.
Actualización Práctica de Impuestos