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Auditoría y Control Interno para Detección de Fraudes

5.0
2 opiniones
  • La experiencia del instructor, y muy personalizados los cursos, de forma que puedes plantear tus propios casos.
    |
  • AMPLIA EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO DEL TEMA DEL INSTRUCTOR, CLARIDAD EN LOS CONCEPTOS Y EJEMPLOS PRACTICOS
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Curso

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Precio Emagister

$ 10,962 $ 12,180 IVA inc.

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El riesgo del fraude en las empresas existe en todas las áreas, y si se descuida su control interno y externo, el daño puede ser grave.

  • Tipología

    Seminario

  • Metodología

    En línea

  • Duración

    4 Días

  • Inicio

    Fechas disponibles

Cursos personalizados prácticos

Es importante que las empresas cuiden posibles fraudes o estafas que se pueden presentar en una empresa, para que no caigan en delitos fiscales o penales, por esta razón el centro Asesores Fiscales y Jurídicos ofrece, por medio del catálogo de Emagister.com.mx, el curso de Auditoría y Control Interno para Detección de Fraudes.

Esta formación intensiva de cuatro días, que se cursa en la Ciudad de México, abarca las principales competencias para tu desarrollo profesional, algunos de los temas que verás durante tu formación son: Auditoría, Auditoría de empresas, Auditoría interna, Evaluación de riegos, Sistemas de información y comunicación, Procedimientos de control y El procedimiento electrónico de datos al evaluar la estructura del control interno.

No dejes pasar esta excelente oportunidad de mejorar tus conocimientos, recuerda que es importante que te prevengas ante esta clase de delitos, da clic al botón de información, para que el centro se ponga en contacto contigo, resuelvan todas tus dudas e inicies tu formación de manera inmediata.

Precisiones importantes

Precio a usuarios Emagister: SI SE INSCRIBEN 2 PARTICIPANTES, 10% DE DESCUENTO

Sedes y fechas disponibles

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Fechas disponiblesInscripciones abiertas

Acerca de este curso

El participante identificará y aplicará las normas y procedimientos de la Auditoría para la oportuna detección y prevención de fraudes, y reconocerá la documentación necesaria, los procedimientos y procesos tendientes a implementar las Mejores Prácticas Corporativas en Materia de Auditoría Interna en sus instituciones.

Auditores Internos, Encargados o Jefes de Auditoría Interna, Auditores Externos, Directores, Gerentes Generales, Contadores, y toda aquella persona que se desarrolle en el campo de la Auditoría.

Desempeñarse en el área, dirección de empresa, o interés en el tema.

Constancia de participación con validez oficial ante la STYPS

Somos capacitadores a nivel, nacional, profesionales en campo fiscal y legal, con muchos años de experiencia, y asesores de empresas.

Una vez que solicites información por medio del catálogo de Emagister.com.mx, el centro se pondrá en contacto contigo para informarte del proceso de matriculación.

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Opiniones

5.0
  • La experiencia del instructor, y muy personalizados los cursos, de forma que puedes plantear tus propios casos.
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  • AMPLIA EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO DEL TEMA DEL INSTRUCTOR, CLARIDAD EN LOS CONCEPTOS Y EJEMPLOS PRACTICOS
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100%
4.9
excelente

Valoración del curso

Lo recomiendan

Valoración del Centro

LUIS ANGEL CORDERO MALDONADO

5.0
05/01/2019
Lo mejor: La experiencia del instructor, y muy personalizados los cursos, de forma que puedes plantear tus propios casos.
A mejorar: Todo me ha gustado, y la forma de transmitir conocimientos.
¿Recomendarías este curso?:

ELIZABETH LLAMAS BENAVIDES

5.0
02/07/2018
Lo mejor: AMPLIA EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO DEL TEMA DEL INSTRUCTOR, CLARIDAD EN LOS CONCEPTOS Y EJEMPLOS PRACTICOS
A mejorar: TODO ME HA GUSTADO
¿Recomendarías este curso?:
*Todas las opiniones recolectadas por Emagister & iAgora han sido verificadas

Logros de este Centro

2020

Todos los cursos están actualizados

La valoración media es superior a 3,7

Más de 50 reseñas en los últimos 12 meses

Este centro lleva 15 años en Emagister.

Materias

  • Comunicación
  • Fraude
  • Auditoría de empresas
  • Auditoría
  • Auditoría interna
  • Técnicas de Auditoría
  • Sistemas de información y comunicación
  • Procedimientos de control
  • Reporte de auditoria
  • Procedimientos de revisión analítica
  • Comparación de información financiera
  • Indicadores de fraude
  • Evaluación de riegos
  • Entrenamiento técnico y capacidad profesional
  • Cuidado y diligencia profesional
  • Reporte de seguimiento
  • Responsabilidad del Auditor

Profesores

LIC JUAN MANUEL GOMEZ FRANCO

LIC JUAN MANUEL GOMEZ FRANCO

DIRECTOR

CONTADOR PUBLICO, DEDICADO A LA ASESORIA FISCAL INDEPENDIENTE CON MAS DE 30 AÑOS, LOS MISMOS AÑOS, ASESORANDO, SUPERVISANDO, IMPLEMENTANDO, SISTEMAS DE CONTABILIDAD, NOMINAS, COSTOS, AUDITORIAS, PLANEACION FISCAL, EN EMPRESAS, Y CAPACITANDO PERSONAL EN LA GESTION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LABORAL, FISCAL. LICENCIADO EN DERECHO DEDICADO A LA ASESORÍA Y DEFENSA EN MATERIA FISCAL, CIVIL, MERCANTIL, LABORAL, CORPORATIVO, PROPIEDAD INTELECTUAL.

Programa académico

CONTROL INTERNO

- Concepto –Elementos - Ambiente de control - Segregación de funciones - Evaluación de riegos - Sistemas de información y comunicación

- Procedimientos de control – Vigilancia - Evaluación preliminar - El procedimiento electrónico de datos al evaluar la estructura del control interno - Pruebas de cumplimiento y evaluación final -

NORMAS DE AUDITORÍA GENERALMENTE ACEPTADAS

- Entrenamiento técnico y capacidad profesional - Cuidado y diligencia profesional – Independencia - Normas de ejecución del trabajo - Planeación y supervisión - Estudio y evaluación del control interno - Obtención de evidencia suficiente y competente

TIPOS DE AUDITORÍA

Auditoría interna, externa, Auditoría administrativa y operacional Auditoría integral, Auditoría al desempeño

PROCESO DE AUDITORÍA INTERNA

- Concepto – Elementos - Papeles de trabajo - Reporte de auditoria - Reporte de seguimiento

TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA

- Técnicas de Auditoría – Concepto - Estudio general – Análisis - De saldos - De movimientos – Inspección – Confirmación – Positiva - Negativa - Indirecta, ciega o en blanco – Investigación – Declaración - Certificación

REVISIÓN ANALÍTICA

- Procedimientos de revisión analítica - Comparación de información financiera - Comparación de los resultados obtenidos con los resultados proyectados -Comparación con la información de industrias similares - Oportunidad en la aplicación de los procedimientos de revisión analítica - Planeación de los procedimientos de revisión analítica - Grado de contabilidad de los procedimientos de revisión analítica – Investigación de variaciones y partidas poco usuales

RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR EN EL DESCUBRIMIENTO DE ERRORES E IRREGULARIDADES

- Concepto de error - Concepto de irregularidad - Estudia y evaluación del Control Interno y alcance de las pruebas de auditoría en relación con la existencia o la posibilidad de errores e irregularidades – Limitaciones inherentes a la Auditoría de estados financieros - Responsabilidades del auditor, -Situaciones que pueden indicar la posibilidad de la existencia de errores e irregularidades. - Procedimientos cuando existen indicios de errores e irregularidades

FRAUDE

- Indicadores de fraude, Manejo de fraude, Peligros legales

LAS MEJORES PRÁCTICAS CORPORATIVAS PARA LA IMPLANTACIÓN DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA.

LAS MEJORES PRÁCTICAS CORPORATIVAS PARA LA PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL FRAUDE.

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Auditoría y Control Interno para Detección de Fraudes

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$ 10,962 $ 12,180 IVA inc.