Cursos personalizados prácticos

Contpaq I Contabilidad

Asesores Fiscales Y Juridicos S.C.
En Zapopan
Precio Emagister

$ 4,060
IVA inc.
Si gustas, puedes llamar al centro en este momento
33383... Ver más

Información importante

  • Taller
  • Zapopan
  • 10 horas de clase
  • Duración:
    2 Días
  • Cuándo:
    A definir
Descripción

Si quieres conocer el funcionamiento del programa Contpaq te presentamos una formación profesional, que junta profesionales del sector, con ejercicios prácticos que te permitirán tener una formación de calidad, el centro Asesores Fiscales y Jurídicos S.C. ofrece, por medio del catálogo de Emagister.com.mx, el curso de Contap I Contabilidad.

Esta formación intensiva tiene una duración de dos días, con diez horas lectivas, el temario cubre todos los temas que necesitas conocer para tu desarrollo profesional, algunos de los temas que verás durante tu formación son: Contabilidad, Gestión administrativa, Nociones Preliminares, Instalación del programa, Conociendo las Partes del Programa, Catálogo de cuentas, Traspaso de auxiliares, Cierre de períodos y Asignación de Dígitos Fiscales a las Cuentas.

No dejes pasar esta excelente oportunidad de mejorar tus conocimientos, recuerda que es importante que te mantengas actualizado, da clic al botón de información, para que el centro se ponga en contacto contigo, resuelvan todas tus dudas e inicies tu formación de manera inmediata.

Información importante

Precio a usuarios Emagister: SI PARTICIPAN DOS PERSONAS, 10% DE DESCUENTO

Instalaciones

Dónde se imparte y en qué fechas

Inicio Ubicación
A definir
Zapopan
Av Del Valle (Antes Federalistas) 1907, 45138, Jalisco, México
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Preguntas Frecuentes

· ¿Cuáles son los objetivos de este curso?

El participante al Finalizar el Curso podrá Registrar Empresas, Configurar los Catálogos del sistema, Capturar Prepólizas, Pólizas, realizar procesos especiales dentro del Sistema, Generar Reportes, etc. Y Sabrá aprovechar las herramientas necesarias que contiene Contpaq i para la generación de reportes como lo son los archivos para la DIOT, Listados de conceptos de IETU, fluctuaciones cambiarias, depreciaciones, ajuste anual por inflación, conciliación fiscal contable, etc.

· ¿A quién va dirigido?

Esta formación va dirigida a: contadores, auxiliares, auditores y personal que se desarrolle en el área contable, para que cumpla también con disposiciones fiscales contables.

· Titulación

Al terminar recibirás una constancia de participación con validez oficial por parte de la Secretaría de Trabajo y Prevención Social.

· ¿Qué diferencia a este curso de los demás?

Somos capacitadores a nivel nacional, con amplia experiencia profesional en el área fiscal y legal, asesoramos empresas en todos los giros.

· ¿Qué pasa después de pedir información?

Una vez que solicites información por medio del catálogo de Emagister.com.mx, el centro se pondrá en contacto contigo por medio de correo electrónico o telefónicamente, para informarte del proceso de matriculación.

Opiniones

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¿Qué aprendes en este curso?

Contabilidad
Gestión administrativa
Nociones Preliminares
Instalación del programa
Conociendo las Partes del Programa
Catálogo de cuentas
Traspaso de auxiliares
Cierre de períodos
Asignación de Dígitos Fiscales a las Cuentas
Alta del padrón de proveedores relacionados con IVA
Asignación de tasas de IVA acreditable
Importación del padrón de proveedores desde el catálogo de cuentas
Desde la captura de pólizas
En forma masiva (varias pólizas)
Desglose en la captura de pólizas de la información para IVA acreditable y deducciones para IETU
Determinación detallada de IVA causado
Revisión y conciliación de los reportes
Reportes con el detalle mensual de la determinación del IETU del ejercicio
Registro de operaciones en moneda extranjera
Control de activo fijo y cálculo de depreciación contable y fiscal

Profesores

LIC JUAN MANUEL GOMEZ FRANCO
LIC JUAN MANUEL GOMEZ FRANCO
DIRECTOR

CONTADOR PUBLICO, DEDICADO A LA ASESORIA FISCAL INDEPENDIENTE CON MAS DE 20 AÑOS, LOS MISMOS AÑOS, ASESORANDO, SUPERVISANDO, IMPLEMENTANDO, SISTEMAS DE CONTABILIDAD, NOMINAS, COSTOS, AUDITORIAS, PLANEACION FISCAL, EN EMPRESAS, Y CAPACITANDO PERSONAL EN LA GESTION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LABORAL, FISCAL

Programa académico

TEMARIO

1. Introducción

2. Nociones Preliminares

3. Instalación del Programa

4. Ingresando al Programa

5. Conociendo las Partes del Programa

6. Teclas de Acceso Rápido

7. Catálogo de Empresas

- Registrando una Empresa

- Seleccionando una Empresa

- Redefiniendo una Empresa

- Eliminando una Empresa

8. Tablas

- Usuarios

- Usuarios Conectados

- Cambiar Usuario

- Índices de INPC

- Monedas

- Tipo de Cambio

- Segmentos de Negocio

9. Catálogo de Cuentas

- Búsqueda de Cuentas

- Registrando Cuentas

- Editando Cuentas

- Información Adicional en el Catálogo de Cuentas

- Alta Masiva de Cuentas

- Grupos Estadísticos

- Exportar Catálogo de Cuentas

- Importar Catálogo de Cuentas

- Grupos Estadísticos Automáticos

10. Pólizas

- Tipos de Pólizas

- Manejo de Folios

- Conceptos en Pólizas y Movimientos

- Búsqueda de Pólizas

- Copiando Pólizas

- Eliminando Pólizas

- Submenú en la Ventana de Pólizas

- Cuadrar Pólizas Manualmente

- Pólizas de Clase sin Afectar

- Afectación de Pólizas

- Exportar Pólizas

- Importar Pólizas

- Captura de Pólizas desde Hoja Electrónica

11. Prepólizas

- Capturando Prepólizas

- Guardando Pólizas como Prepólizas

12. Traspaso de Auxiliares

13. IVA

- Causación de IVA

- Desglose Masivo de Causación de IVA

- Período de Causación de IVA

14. Reportes

15. Cierre de Períodos

16. Cierre de Ejercicio

17. Respaldando Información

18. Restaurando Información

Además de todas las utilidades fiscales que tiene Contpaq i

Configuración del Sistema

Asignación de Dígitos Fiscales a las Cuentas (en Contpaq i es más sencillo)

Padrón de Proveedores

A. Alta del padrón de proveedores relacionados con IVA.

B. Asignación de tasas de IVA acreditable, % de retención de IVA e ISR, tipo de proveedor, tipo de operaciones con proveedores.

C. Importación del padrón de proveedores desde el catálogo de cuentas.

D. Importación del padrón de proveedores de otra empresa de Contpaq i.

E. Importación del padrón de proveedores desde Excel.

Desglose en las pólizas de la información para IVA trasladado e ingresos para IETU:

A. Desde la captura de pólizas.

B. En forma masiva (varias pólizas).

C. Movimientos con retención de IVA e ISR.

E. Movimientos con diferentes tasas de IVA.

Desglose en la captura de pólizas de la información para IVA acreditable y deducciones para IETU:

A. Compras nacionales.

B. Gastos.

C. Gastos por combustibles.

D. Comprobación de gastos y reposición de cajas chicas.

E. Importaciones.

F. Movimientos con retención de IVA e ISR (honorarios, arrendamiento y fletes).

G. Movimientos con diferentes tasas de IVA.

Reportes para pagos provisionales de IVA:

A. Determinación detallada de IVA causado.

B. Determinación detallada de IVA acreditable.

C. Revisión y conciliación de los reportes.

Reportes para pagos provisionales de IETU:

A. Determinación detallada de ingresos para IETU.

B. Determinación detallada de deducciones para IETU.

C. Revisión y conciliación de los reportes,

Reportes con el detalle mensual de la determinación del IETU del ejercicio.

Reporte con el detalle mensual de la determinación del iva del ejercicio.

Registro de operaciones en moneda extranjera:

A. Configuración del sistema.

B. Configuración del catálogo de cuentas .

C. Captura de movimientos.

D. Cálculo en el sistema de la fluctuación cambiaria.

E. Registro automático de la fluctuación Cambiaria.

F. Obtención de reportes en pesos, moneda extranjera y bimoneda.

Control de activo fijo y cálculo de depreciación contable y fiscal:

A. Registro de activos fijos en el sistema.

B. Cálculo en el sistema, de la depreciación (contable y fiscal).

C. Registro automático de la depreciación (contable y fiscal).

Reportes para el cálculo del ISR del ejercicio (estos reportes se pueden generar en forma mensual, por lo que es posible ir calculando el ISR causado, al mes en que se desee):

A. Estado de resultados en el formato de la declaración anual .

B. Balance en el formato de la declaración anual.

C. Conciliación entre el resultado fiscal y el contable.

D. Revisión y conciliación de los reportes.

Generación de archivos para el envío de la DIOT

Generación de archivos para devolución de IVA


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