Evaluación de la Efectividad de los Controles Internos

Fundación de Investigación para el Desarrollo Profesional (FINDES)
Descuento

$ 6,750 $ 6,075
más IVA

Información importante

  • Taller
  • México
  • 24 horas de clase
  • Duración:
    3 Semanas
  • Cuándo:
    A definir
Descripción

Objetivo del curso: Los requerimientos de la Sección 404 de la Ley SOX han generado que temas de auditoría y gobierno corporativo evolucionen a pasos agigantados, generando nuevas formas de hacer negocios así como cambios culturales dentro de las organizaciones. Este curso práctico le guiará a través de cada paso del proceso de auditoría asociado con el cumplimiento de la Sección 404 de la Ley Sarbanes-Oxley. Destinatarios del curso: Nuestros programas educativos se desarrollan en las áreas financiera, contable, fiscal y administrativa y están dirigidos en último término a lo que debe ser útil con base en la problemática de las organizaciones tal y como se presenta en la realidad, misma que resolvemos desarrollando los conceptos y utilizando las fórmulas y herramientas adecuadas en sesiones de trabajo altamente productivas, conducidas por cuadros docentes especializados tanto en la activ

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Descuento: A partir de 3 inscritos otorgamos un descuento del 10%.

Requisitos: Los participantes deben estar involucrados en la temática del curso que desea llevar a cabo; solo así lograra un óptimo aprendizaje y desarrollo.

Título oficial: Diploma con valor curricular - Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Instalaciones

Dónde se imparte y en qué fechas

Inicio Ubicación
A definir
México
Paseo de la Reforma 403 -206, 06500, Distrito Federal, México
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Control interno
Planeación

Profesores

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Programa académico

EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES INTERNOS

Cómo cumplir con la Sección 404 de la Ley Sox



OBJETIVO: Este curso práctico le guiará a través de cada paso del proceso de auditoría asociado con el cumplimiento de la Sección 404 de la Ley Sarbanes-Oxley.



TEMARIO:



SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (SEC), REGLAS ESTABLECIDAS

  • Evaluación de los controles internos de la entidad por parte de la Dirección
  • Reporte anual. Reporte trimestral Certificaciones emitidas por la Dirección. Las responsabilidades del auditor externo. Evaluación del control interno basada en análisis de riesgo a nivel entidad y nivel actividad.


CRITERIOS DE CONTROL INTERNO

  • Marco integrado de control interno, COSO
  • Marco de control sobre sistemas de tecnología de información, COBIT


PLANEACIÓN DEL PROYECTO

Acopio de la información para la toma de decisiones. Organización del proyecto con base en los procesos Objetivos significativos de control. Áreas de enfoque. Definiendo deficiencias de control interno. Enfoque del proyecto y esfuerzos para evaluar la efectividad del control interno. Actividades de control interno. -Fuentes de información (Formato 10K (SEC))

IDENTIFICANDO OBJETIVOS SIGNIFICATIVOS DE CONTROL

  • Objetivos de control significativos a nivel entidad. Cultura corporativa.
  • Políticas de personal. Controles generales de Tecnologías de Información.
  • Alineación entre los objetivos de la entidad y las estructuras de control.
  • Identificación de riesgos. Programas y controles anti-fraude. Procesos de reporte financiero de alto nivel. - Sistemas de monitoreo. Objetivos de control significativos a nivel actividad.


DOCUMENTACIÓN DE CONTROLES SIGNIFICATIVOS

  • Documentación: qué es… y qué no es. -Evaluando lo adecuado de la documentación existente. -Documentación de políticas de control y procedimientos a nivel entidad. -Documentación de controles a nivel actividad. -Determinación de los controles a ser documentados. Cómo diseñar documentación de control interno. Diagramas. Narrativas. Matrices. -Herramientas automatizadas para el cumplimiento con SOX.


EVALUANDO Y PROBANDO CONTROLES A NIVEL ENTIDAD


EVALUANDO Y PROBANDO CONTROLES A NIVEL ACTIVIDAD

EVALUANDO DEFICIENCIAS Y REPORTANDO ACERCA DE LA EFECTIVIDAD DEL CONTROL INTERNO

CASOS PRÁCTICOS


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