CURSO DE AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO PARA DETECCIÓN DE FRAUDES
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Es un buen proyecto para el apoyo en la mejora de perfil profesional
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La calidad de los cursos y sus instructores es excelente. Felicidades todo estuvo muy bien y me pareció muy completa toda la información.
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Excelente escuela.
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Curso
En línea
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Descripción
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Tipología
Taller
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Nivel
Nivel intermedio
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Metodología
En línea
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Horas lectivas
24h
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Duración
Flexible
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Inicio
Fechas disponibles
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Campus virtual
Sí
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Servicio de consultas
Sí
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Clases virtuales
Sí
A la finalización del curso, el participante identificará y aplicará las
normas y procedimientos de la Auditoría para la oportuna detección y prevención de fraudes, y reconocerá la documentación necesaria, los procedimientos y procesos tendientes a implementar las Mejores Prácticas Corporativas en Materia de Auditoría Interna.
Precisiones importantes
Precio a usuarios Emagister: A partir de 3 participantes otorgamos un 10% de descuento.
Sedes y fechas disponibles
Ubicación
Inicio
Inicio
Acerca de este curso
Ejecutivos y profesionales en el campo que deseen ampliar y actualizar sus conocimientos, independientemente de su nivel jerárquico.
Los participantes deben estar involucrados en la temática del curso que desea llevar a cabo; sólo así logrará un óptimo aprendizaje y desarrollo.
Se le entrega una constancia de participación.
Es un curso totalmente práctico de aplicación inmediata. Impartido por un especialista en la materia. Y ya está por iniciar.
El proceso de matriculación es muy sencillo. Un ejecutivo le enviará la solicitud de inscripción, sólo tienes que llenar y enviar para quedar automáticamente inscrito.
Opiniones
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Es un buen proyecto para el apoyo en la mejora de perfil profesional
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Valoración del curso
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Valoración del Centro
Usuario
Usuario
ERICK MANUEL MORALES GONZALEZ
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Logros de este Centro
Todos los cursos están actualizados
La valoración media es superior a 3,7
Más de 50 reseñas en los últimos 12 meses
Este centro lleva 16 años en Emagister.
Materias
- Auditoría interna
- Auditoría
- Prevención
- Fraude
- Control interno
- Técnicas de Auditoría
- Sistemas de información y comunicación
- Ambiente de control
- Segregación de funciones
- Normas internacionales de auditoría
- Procedimientos de control
- Evaluación preliminar
- Procedimiento electrónico de datos
- Evaluación de estructura de control interno
- Requerimientos de ética relativos a la auditoría
- Escepticismo profesional
- Juicio profesional
- Tipos de auditoría
- Proceso de auditoría interna
- Técnicas y procedimientos de auditoría
- Evidencia de auditoría suficiente y adecuada
- Riesgo de auditoría
- Análisis de saldos o de movimientos
Profesores
Profesionistas con experiencia Especialistas preparados
Profesor
Programa académico
1. CONTROL INTERNO
- Concepto.
- Elementos
- Ambiente de control
- Segregación de funciones.
- Evaluación de riegos
- Sistemas de información y comunicación.
- Procedimientos de control
- Vigilancia
- Evaluación preliminar.
- El procedimiento electrónico de datos al evaluar la estructura del control interno
- Pruebas de cumplimiento y evaluación final.
- Requerimientos de ética relativos a la auditoría.
- Escepticismo profesional. Juicio Profesional.
- Evidencia de auditoría suficiente y adecuada y riesgo de auditoría.
- Realización de la auditoría de conformidad con las NIA.
4. PROCESO DE AUDITORÍA INTERNA
5. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA
- Técnicas de Auditoría.
- Concepto.
- Estudio general.
- Análisis: de saldos, De movimientos.
- Inspección.
- Confirmación Positiva, Negativa-Indirecta,ciega o en blanco.
- Investigación.
- Declaración
- Certificación
- Procedimientos de revisión analítica.
- Comparación de información financiera
- Comparación de los resultados obtenidos con los resultados proyectados.
- Comparación con la información de industrias similares.
- Oportunidad en la aplicación de los procedimientos de revisión analítica.
- Planeación de los procedimientos de revisión analítica
- Grado de contabilidad de los procedimientos de revisión analítica
- Investigación de variaciones y partidas poco usuales
- Concepto de error.
- Concepto de irregularidad.
- Estudia y evaluación del Control Interno y alcance de las pruebas de auditoría en relación con la existencia o la posibilidad de errores e irregularidades.
- Limitaciones inherentes a la Auditoría de estados financieros
- Responsabilidades del auditor.
- Situaciones que pueden indicar la posibilidad de la existencia de errores e irregularidades.
- Procedimientos cuando existen indicios de errores e irregularidades
- Indicadores de fraude.
- Manejo de fraude.
- Peligros legales
10. LAS MEJORES PRÁCTICAS CORPORATIVAS PARA LA PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL FRAUDE
11. EVALUACIÓN FINAL: CASO PRÁCTICO
Información adicional
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