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Descripción

  • Tipología

    Taller

  • Metodología

    En línea

  • Duración

    3 Semanas

  • Inicio

    Fechas disponibles

Curso actualizado de aplicación inmediata

Objetivo del curso: El participante actualizará sus conocimientos en materia fiscal y disipará sus dudas en torno a la interpretación de la legislación actual de los principales impuestos federales. Asimismo, desarrollará ejemplos que le permitan contar con la metodología de cálculo y aplicación para sus circunstancias específicas. Destinatarios del curso: Nuestros programas educativos se desarrollan en las áreas financiera, contable, fiscal y administrativa y están dirigidos en último término a lo que debe ser útil con base en la problemática de las organizaciones tal y como se presenta en la realidad, misma que resolvemos desarrollando los conceptos y utilizando las fórmulas y herramientas adecuadas en sesiones de trabajo altamente productivas, conducidas por cuadros docentes especializados tanto en la actividad docente como profesional.

Precisiones importantes

Precio a usuarios Emagister: A partir de 3 inscritos otorgamos un descuento del 10%.

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Acerca de este curso

Al término del curso el participante actualizará sus conocimientos en materia fiscal y disipará sus dudas en torno a la interpretación de la legislación actual de los principales impuestos federales. Asimismo, desarrollará ejemplos que le permitan contar con la metodología de cálculo y aplicación para sus circunstancias específicas.

Ejecutivos y profesionales en el campo que deseen ampliar y actualizar sus conocimientos, independientemente de su nivel jerárquico.

Los participantes deben estar involucrados en la temática del curso que desea llevar a cabo; solo así lograra un óptimo aprendizaje y desarrollo.

Se le entrega una constancia de participación.

Es un curso totalmente práctico de aplicación inmediata. Impartido por un especialista en la materia. Y ya está por iniciar

El proceso de matriculación es muy sencillo. Un ejecutivo le enviará la solicitud de inscripción, sólo tienes que llenar y enviar para quedar automáticamente inscrito.

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La valoración media es superior a 3,7

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Materias

  • FIscal
  • Impuestos
  • Inversión
  • Legislación
  • Metodología
  • Cálculo
  • IVA
  • Liderazgo
  • LISR
  • Actualización

Profesores

Profesionistas con experiencia Especialistas preparados

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Profesor

Programa académico

ANÁLISIS FISCAL INTEGRAL

OBJETIVO:Al término del curso el participante actualizará sus conocimientos en materia fiscal y disipará sus dudas en torno a la interpretación de la legislación actual de los principales impuestos federales. Asimismo, desarrollará ejemplos que le permitan contar con la metodología de cálculo y aplicación para sus circunstancias específicas.

TEMARIO:

  • ASPECTOS PRINCIPALES DEL ENTORNO FISCAL ACTUAL

Generalidades de las contribuciones, Jerarquización de las disposiciones fiscales. ¿Existe interpretación en las normas sustantivas y de procedimiento? Los tipos de impuestos y/o clasificación. Reformas fiscales recientes. Los impuestos federales más importantes en México. Tendencias fiscales actuales y su afectación a la empresa.

Aspectos relevantes (LISR, IETU, LIVA e IDE)

  • IMPUESTO SOBRE LA RENTA

Ingresos y anticipos, en que momento se deben acumular. Análisis y revisión de renglones importantes de ingresos y deducciones. Un repaso sobre los lineamientos y requisitos actuales. Régimen del Costo de Ventas, aspectos importantes, efectos fiscales, régimen de transición y reglas particulares. Control y acumulación de ingresos y gastos durante el año. Ajuste anual por inflacionario, antecedentes, reglas y criterios de aplicación. ¿Cómo evitar los gastos no deducibles, sus efectos y distinción? El tratamiento Fiscal de la adquisición de bienes. ¿Costo, Inversión o gasto? Bienes que se deducen vía Costo de Ventas. Bienes que se deducen vía Inversión. Depreciación y deducción fiscal. Bienes que se deducen vía Gasto. Los efectos económicos de las Pérdidas Fiscales. ¿Cómo utilizar las pérdidas fiscales y su afectación en los años siguientes? Plazo de prescripción de las pérdidas. Los pagos provisionales y análisis económico combinado con el IETU. Qué ingreso no se acumulan en la determinación de los pagos provisionales? onsideraciones para solicitar una autorización de reducción en los pagos provisionales. Aprovechamiento de Estímulos Fiscales

  • IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA. (IETU)

A quienes grava (sujetos). Objeto del impuesto. Ingreso gravable. Tasas aplicables por año. Deducciones autorizadas. Requisitos de las deducciones Actividades no sujetas al IETU. Diferentes créditos aplicables -IETU por pagar -Pagos provisionales. Cómo no causar IETU, Actos y anticipos, en que momento se deben acumular, El IETU se puede acreditar contra el ISR? Casos prácticos. Abrogación del IMPAC, y recuperación el IMPAC efectivamente pagado, se puede recuperar IMPAC al causar IETU Impuestos a los depósitos en efectivo

  • IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO (IDE).

Sujeto, objeto, base y tasa, sujetos exentos. Aspectos importantes a considerar en su recuperación, reglas importantes para su acreditamiento.

  • MECANISMOS PARA INCREMENTAR LA LIQUIDÈZ HACIA LOS SOCIOS

Formas de retiro de las utilidades y de la inversión de los accionistas, Regla para el retiro de utilidades. ¿Cómo optimizar la carga tributaria? Retiro de las utilidades (dividendos). ¿Qué evaluar antes y cuál es el procedimiento? CUFINER, CUFIN ¿para qué sirven? ¿Cómo se miden las cuentas de control fiscal y cuándo se deben conocer? Reembolso de aportación (reducción de capital). Cuenta de capital de aportación (CUCA) ¿para qué sirve? Análisis del valor fiscal de la empresa. ¿Cómo sirve la antigüedad de su negocio?

Formalidades para el manejo del reembolso. Enajenación de acciones.

  • IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Sujeto, objeto, base y tasa. Momento en que se causa el impuesto. Actos o actividades que están gravados por la Ley. Definición de los actos o actividades en la Ley. Actos o actividades exentos del pago del IVA

¿Cuándo se considera que el acto o actividad se realiza en México?

Base del impuesto en cada acto o actividad. Cálculo del IVA acreditable. Factor de Acreditamiento. Análisis numérico para el acreditamiento del IVA por Inversiones en activo fijo. Cálculo del IVA mensual definitivo.

Actos y anticipos, En que momento causan IVA.

Aspectos importantes en la recuperación de saldos a favor del IVA

Información adicional

Principales ventajas del curso: 1. Para desempeñar mejor el trabajo 2. Para estar actualizado 3. Ser más eficaz 4. Desarrollar habilidades 5. Estar motivados 6. Poder aportar nuevas ideas y alternativas al trabajo 7. La capacitación facilita las labores cotidianas 8. Los cambios organizacionales son dinámicos y requieren de una actualización constante y de calidad en todas las áreas 9. Mejorar y fortalecer su formación 10. Mayor remuneración económica (inversión) 11. Conserva el trabajo y facilita encontrarlo 12. La capacitación hace mejores personas y profesionistas 13. Como currículum.
PORQUÉ DEBO CAPACITARME EN FINDES: Más de 25 años de experiencia (somos una institución seria y profesional). Programas totalmente actualizados con un enfoque práctico  (cursos a la vanguardia de las necesidades del mercado). Los profesores están  altamente capacitados y  son profesionistas exitosos. Más de 12,000 alumnos capacitados el año anterior. Grupos reducidos para una mejor atención. El curso incluye material didáctico completo actualizado y cafetería. Horarios flexibles entre semana y sábados. Las empresas más importantes de México son nuestros clientes.

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Curso de Fiscal Integral (Analisis)

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