Diplomado Práctico en Impuestos
Diplomado
En línea
¡Aprende a calcular tus impuestos de manera rápida y eficaz!
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Tipología
Diplomados
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Nivel
Nivel intermedio
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Metodología
En línea
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Duración
4 Meses
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Inicio
Fechas disponibles
Si quieres aprender a realizar declaraciones de impuestos de manera correcta y evitar errores que pueden costarte caro a la larga, ¡el Diplomado Práctico en Impuestos que ofrece FINDES es la opción perfect para complementar tu formación!
El diplomado tiene como objetivo que los participantes sean capaces de calcular los impuestos federales que tienen que pagar. Es un programa es sumamente práctico y se utilizan casos de la realidad como ejemplos de aprendizaje, que se van resolviendo conforme se adquieren conocimientos teóricos. Además, a lo largo del curso se estudian herramientas y fórmulas para que los alumnos puedan resolver los problemas que surjan en su vida laboral.
En suma, el diplomado ofrece una amplia visión del mundo de los impuestos: verás el código fiscal de la federación, los derechos y obligaciones que tienes, el pago del Seguro Social, las prestaciones de ley, el IETU, el ISR, el cálculo correcto del IVA, entre otros temas.
¡No puedes dejar pasar esta oportunidad! Pide más información a través de nuestro portal y un representante del centro se pondrá en contacto contigo a la brevedad.
Precisiones importantes
Precio a usuarios Emagister: A partir de 3 participantes otorgamos un 10% de beca
Sedes y fechas disponibles
Ubicación
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Acerca de este curso
El participante utilizará herramientas técnicas que permitan tomar decisiones, estará facultado para desarrollar procesos integrales en el tema.
Ejecutivos y profesionales en la disciplina con funciones y actividades directamente relacionadas con la materia, público en general con experiencia y/o conocimientos en el tema.
Los participantes deben estar involucrados en la temática del curso que desea llevar a cabo; solo así lograra un óptimo aprendizaje y desarrollo.
Se le entrega una constancia de participación.
Más de 30 años de experiencia (somos una institución seria y profesional). Programas totalmente actualizados con un enfoque práctico (cursos a la vanguardia de las necesidades del mercado). Los profesores están altamente capacitados y son profesionistas exitosos. Más de 12,000 alumnos capacitados el año anterior. Grupos reducidos para una mejor atención. El curso incluye material didáctico completo actualizado y cafetería. Horarios flexibles entre semana y sábados. Las empresas más importantes de México son nuestros clientes.
El proceso de matriculación es muy sencillo. Un ejecutivo le enviará la solicitud de inscripción, sólo tienes que llenar y enviar para quedar automáticamente inscrito.
Efectivamente el Diplomado en Impuestos, te va actualizar en Código Fiscal, Ley del Impuesto sobre la Renta, IVA, IMSS y nóminas, es muy completo y totalmente práctico
En este Diplomada vas a conocer a detalle la Ley del Impuesto sobre la Renta con casos prácticos e interesantes
Opiniones
Logros de este Centro
Todos los cursos están actualizados
La valoración media es superior a 3,7
Más de 50 reseñas en los últimos 12 meses
Este centro lleva 18 años en Emagister.
Materias
- Codigo fiscal de la federacion
- Modificaciones al IVA
- Fundamentos constitucionales de las contribuciones
- Compensación y devolución del impuesto del IVA
- Ley del seguro social
- Ingresos gravados e ingresos exentos
- Cálculo del ISR periódico
- Diplomado Práctico en Impuestos
- Contabilidad
- Contratos
- Salarios
- Impuestos
- Cálculo
- Herramientas
- IVA
- ISR
Profesores
Profesionistas con experiencia Especialistas preparados
Profesor
Programa académico
MÓDULO 1. CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y DERECHO FISCAL
Fundamentos constitucionales de las contribuciones.
La relación jurídico-tributaria.
Elementos esenciales de las contribuciones.
Clasificación de las contribuciones.
Derechos y obligaciones de los contribuyentes.
Plazos para la presentación de declaraciones y pago de contribuciones.
Reglas sobre contabilidad y comprobación fiscal.
Actualización de contribuciones.
Recargos y multas.
Infracciones y delitos fiscales.
Devoluciones y compensaciones.
Notificaciones fiscales.
Facultades de comprobación.
Visitas domiciliarias.
Procedimiento Administrativo de Ejecución (PAE).
Medios de defensa fiscal.
MÓDULO 2. IMPUESTO SOBRE LA RENTA PERSONAS MORALES
Sujetos y objeto del impuesto.
Disposiciones generales.
Ingresos acumulables y no acumulables.
Momento de acumulación de ingresos.
Deducciones autorizadas.
Requisitos fiscales de las deducciones.
Inversiones y depreciación fiscal.
Costo de lo vendido.
Ajuste anual por inflación.
Determinación del resultado fiscal.
Pagos provisionales.
Pérdidas fiscales.
Cuenta de Utilidad Fiscal Neta (CUFIN).
Cuenta de Capital de Aportación (CUCA).
Dividendos.
Principales obligaciones fiscales.
Casos prácticos integrales.
MÓDULO 3. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)
Sujeto, objeto, base y tasa.
Actos o actividades gravadas.
Momento de causación.
Acreditamiento del IVA.
IVA trasladado e IVA acreditable.
Actividades exentas.
Exportación e importación de bienes y servicios.
Saldos a favor.
Devoluciones y compensaciones.
Obligaciones fiscales.
Facultades de comprobación.
Casos prácticos de determinación y acreditamiento.
MÓDULO 4. NÓMINA, ISR, IMSS E INFONAVIT
A. NÓMINA E ISR
Tratamiento fiscal de la nómina.
Ingresos gravados e ingresos exentos.
Previsión social.
Cálculo del ISR.
Subsidio para el empleo.
Deducibilidad de la nómina.
Impuesto sobre nóminas.
Registro contable.
B. SEGURIDAD SOCIAL (IMSS)
Régimen obligatorio y voluntario.
Salario Base de Cotización.
Integración salarial.
Riesgos de trabajo.
Enfermedades y maternidad.
Cálculo de cuotas obrero-patronales.
Principales obligaciones patronales.
C. INFONAVIT
Obligaciones patronales.
Determinación de aportaciones.
Créditos de vivienda.
Fiscalización.
D. SISTEMAS Y OBLIGACIONES DIGITALES
SUA.
SIPARE.
IDSE.
Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU).
Finiquitos y liquidaciones.
CFDI de nómina.
Casos prácticos.
MÓDULO 5. CFDI Y COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
Marco legal del CFDI.
Obligaciones de los emisores.
Obligaciones de los receptores.
Modalidades de emisión.
CFDI de ingresos.
CFDI de egresos.
Complementos de pago.
Cancelación de CFDI.
Motivos de cancelación.
Anexo 20 vigente.
Guías de llenado.
Catálogos de claves.
Reglas de la Resolución Miscelánea Fiscal.
Infracciones y sanciones.
MÓDULO 6. CONTABILIDAD ELECTRÓNICA Y CUMPLIMIENTO FISCAL DIGITAL
Requisitos de la contabilidad para efectos fiscales.
Elementos de la contabilidad electrónica.
Catálogo de cuentas.
Código agrupador del SAT.
Balanzas de comprobación.
Pólizas electrónicas.
Archivos XML.
Envío de información contable.
Revisiones electrónicas.
Buzón Tributario.
CUFIN.
CUCA.
Cuentas de orden fiscales.
Resolución Miscelánea Fiscal aplicable.
Infracciones y sanciones.
Casos prácticos.
Información adicional
Principales ventajas del curso: 1. Para desempeñar mejor el trabajo 2. Para estar actualizado 3. Ser más eficaz 4. Desarrollar habilidades 5. Estar motivados 6. Poder aportar nuevas ideas y alternativas al trabajo 7. La capacitación facilita las labores cotidianas 8. Los cambios organizacionales son dinámicos y requieren de una actualización constante y de calidad en todas las áreas 9. Mejorar y fortalecer su formación 10. Mayor remuneración económica (inversión) 11. Conserva el trabajo y facilita encontrarlo 12. La capacitación hace mejores personas y profesionistas 13. Como currículum.
PORQUÉ DEBO CAPACITARME EN FINDES: Más de 30 años de experiencia (somos una institución seria y profesional). Programas totalmente actualizados con un enfoque práctico (cursos a la vanguardia de las necesidades del mercado). Los profesores están altamente capacitados y son profesionistas exitosos. Más de 12,000 alumnos capacitados el año anterior. Grupos reducidos para una mejor atención. El curso incluye material didáctico completo actualizado y cafetería. Horarios flexibles entre semana y sábados. Las empresas más importantes de México son nuestros clientes.
Diplomado Práctico en Impuestos
