Uv - Universidad Veracruzana

Auditoría(E)

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En Xalapa

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Información importante

Tipología Maestría
Lugar Xalapa
Inicio Fechas a escoger
  • Maestría
  • Xalapa
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    Fechas a escoger
Descripción

El programa de la Maestría en Auditoría, se distingue por su pertinencia, por su impacto social y económico, por la flexibilidad curricular y por la productividad de su núcleo académico. Es un programa diseñado para aprovechar los conocimientos, habilidades y experiencia que posean los participantes, maestros y alumnos, para canalizarlos hacia su perfección y consolidación de su quehacer profesional.

La Maestría en Auditoría se ocupa del análisis y revisión de la planificación, diseño, operación, construcción, mantenimiento y resultados que arroja todo ente económico. Por consiguiente, los egresados de la Maestría jugarán un papel primordial en los procesos de revisión, análisis y examen periódico que se efectúa a los estados financieros, sistemas y mecanismos administrativos, así como a los métodos de control interno de una organización, con el objeto de emitir opiniones con respecto a su funcionamiento.

La orientación del Programa de posgrado es profesionalizar en virtud de que los egresados se incorporarán directamente al sector productivo, teniendo los conocimientos adquiridos una aplicabilidad inmediata, que logran sostener el prestigio ganado por nuestra universidad en los sectores público y privado.

Instalaciones (1) y fechas
Dónde se imparte y en qué fechas
Inicio Ubicación
Fechas a escoger
Xalapa
Lomas Del Estadio S/N, Zona Universitaria, Veracruz, México
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Preguntas Frecuentes

· ¿Cuáles son los objetivos de este curso?

Formar recursos humanos altamente capacitados y competentes para analizar, clasificar , y evaluar las operaciones y funciones que le son propias a las instituciones de carácter público, privado y social, que sean capaces de emitir con independencia de criterio, un dictamen u opinión profesional acerca de la pertinencia, razonabilidad y veracidad de la situación financiera, económica y fiscal que presentan las diversas instituciones cuya situación legal en la que se ubican, se encuentran obligadas a la rendición de cuentas de manera oportuna y transparente, o bien, el de manifestar ante las autoridades correspondientes, su situación administrativa al término de cada ejercicio o periodo señalados en las leyes respectivas.

· ¿A quién va dirigido?

¿El egresado de la maestría será un profesional con habilidades para participar en proyectos de alta calidad y de aplicación específica, transformadores de la forma tradicional de clasificar, revisar y evaluar la información financiera, económica, administrativa, fiscal y social que presentan las instituciones del sector público y privado. ¿A través del dictamen, el egresado estará capacitado para emitir un criterio independiente y profesional acerca de la razonabilidad, oportunidad y veracidad de la información a la que están obligadas legalmente a rendir toda entidad con actividad empresarial, económica y social. ¿Será capaz de revisar los sistemas de registro y control, así como analizar y evaluar la información financiera para emitir una opinión profesional que sirva de base para la toma de decisiones a la administración de la entidad y terceros interesados, de conformidad con las Normas de Información Financiera y las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas. ¿Identificar y evaluar el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales. ¿Presentar el informe de resultados de auditoría apegados a las normas específicas que permitan el seguimiento de las recomendaciones en las organizaciones.

· Requisitos

Los aspirantes al Programa de Maestría en Auditoría, deben cumplir los siguientes requisitos: I. Grado académico: a. Título de Licenciatura b. Carta de pasante, en caso de pertenecer al modelo rígido y cuya finalidad sea obtener el título de licenciatura. II. Carta de exposición de motivos para cursar los estudios. III. Preferentemente, acreditar el idioma Inglés con el nivel EXAVER I (si no lo tiene acreditarlo durante la permanencia en el programa educativo). IV. Carta compromiso de conclusión de estudios.. V

Opiniones

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¿Qué aprendes en este curso?

Convenios
Servicios
Estados financieros
Auditoría
desarrollo
Planeación
Finanzas
Informes
Practica
Dictamen

Programa académico

Contenido del Programa AUDITORIA
AREA DE ESTUDIO BASICA CURSOSTEORIAPRACTICAOTROSCREDITOSANTECEDENTES AUDITORIA INTEGRAL1305 CONTROL INTERNO1305 FINANZAS PUBLICAS Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL1305 TEORIA CONTABLE1305 CREDITOS412020
AREA DE ESTUDIO DISCIPLINAR CURSOSTEORIAPRACTICAOTROSCREDITOSANTECEDENTES AUDITORIA A TRAVES DEL PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS1305 AUDITORIA ADMINISTRATIVA1305 AUDITORIA DE IMPUESTOS Y DICTAMEN FISCAL1305 AUDITORIA DE LEGALIDAD Y RESPONSABILIDAD1305 AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS I1305 AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS II1305 AUDITORIA DE OBRA PUBLICA1305 AUDITORIA DE SEGURIDAD SOCIAL1305 AUDITORIA GUBERNAMENTAL1305 SEMINARIO DE ELABORACION DE DICTAMEN1305 CREDITOS1030050
AREA DE DESARROLLO PROFESIONAL CURSOSTEORIAPRACTICAOTROSCREDITOSANTECEDENTES OPTATIVA I1305 OPTATIVA II1305 OPTATIVA III1305 OPTATIVA IV1305 PROYECTO INTEGRADOR I1305 PROYECTO INTEGRADOR II1305 CREDITOS618030
AREA DE ESTUDIO BASICACURSOSAUDITORIA INTEGRALCONTROL INTERNOFINANZAS PUBLICAS Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTALTEORIA CONTABLECREDITOS
AREA DE ESTUDIO DISCIPLINARCURSOSAUDITORIA A TRAVES DEL PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOSAUDITORIA ADMINISTRATIVAAUDITORIA DE IMPUESTOS Y DICTAMEN FISCALAUDITORIA DE LEGALIDAD Y RESPONSABILIDADAUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS IAUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS IIAUDITORIA DE OBRA PUBLICAAUDITORIA DE SEGURIDAD SOCIALAUDITORIA GUBERNAMENTALSEMINARIO DE ELABORACION DE DICTAMENCREDITOS
AREA DE DESARROLLO PROFESIONALCURSOSOPTATIVA IOPTATIVA IIOPTATIVA IIIOPTATIVA IVPROYECTO INTEGRADOR IPROYECTO INTEGRADOR IICREDITOS
TOTALES TOTAL DE CURSOS20 TOTAL HORAS TEORIA20 TOTAL HORAS LABORATORIO60 TOTAL HORAS OTRO0 TOTAL MINIMO CREDITOS100
TOTALESTOTAL DE CURSOSTOTAL HORAS TEORIATOTAL HORAS LABORATORIOTOTAL HORAS OTROTOTAL MINIMO CREDITOS

Información adicional

El campo de aplicación es el sector público y sector privado, con las líneas de generación y aplicación del conocimiento en: Auditoria financiera-fiscal, administrativa y gubernamental.

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