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Auditoría y control interno

4.6
94 opiniones
  • Faltó tiempo para abordar temas, desafortunadamente el tema fue intervenido por varios alumnos y sus experiencias propias quitaban atención a los puntos relevantes de la explicación del profesor. Mucha teoria y pocas herramientas de aplicación.
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  • Muy buen curso
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  • Falta de rganizacion y comunicación cancelaron la sesion del dia dos de noviembre afectando los tiempos establecidos anteriormente el ultimo dia cambiaron la sede sin previo aviso la atencion de vigilancia de emerson no fue cortes no existio la orientacion adecuada por parte del personal de imecaf simplemente nos enviaron a otra direccion
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Curso

En Miguel Hidalgo

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  • Tipología

    Curso

  • Nivel

    Nivel avanzado

  • Idiomas

    Castellano

  • Lugar

    Miguel hidalgo

  • Horas lectivas

    24h

  • Duración

    Flexible

  • Inicio

    13/05/2024
    otras fechas

Formación en auditoría

¿Te desarrollas en el ámbito de la auditoría? ¿Buscas formación que te permite ampliar o actualizar conocimientos? Si es así, has llegado al lugar indicado. Se trata del curso en Auditoría y Control Interno que lo imparte y desarrolla el centro IMECAF y que está disponible a través de la plataforma de Emagister.

El objetivo de este curso de Auditor Interno es que los participantes utilicen los conceptos clave de control interno y auditoría para prevenir situaciones de mala práctica en estructuras organizacionales de cualquier tamaño y reconocer los documentos, procedimientos y procesos necesarios para implementar las mejores prácticas comerciales. Aprenderás a analizar métodos y técnicas para optimizar el espacio y el tiempo de organización del almacenamiento cumpliendo la normativa aplicable. Podrás desarrollar planes de mantenimiento de equipos para diferentes tipos de almacenes en base a las normas y recomendaciones del fabricante. Aprenderás a crear un sistema de calidad para la mejora continua de los servicios de almacén.

Si te interesó lo que te contamos y quieres saber más, no dudes en ponerte en contacto a través del botón de “Pide información” que encuentras en esta misma página de Emagister, de esta forma un asesor capacitado se pondrá en contacto contigo para responder cualquier duda que tengas, brindarte más detalles acerca de este curso y si lo deseas ayudarte en el proceso de matriculación.

Sedes y fechas disponibles

Ubicación

Inicio

Miguel Hidalgo (Ciudad de México (Distrito Federal))
Ver mapa
Arquímedes 130, Oficina 201, Col. Polanco, 11570

Inicio

13 my. 2024Inscripciones abiertas
08 jun. 2024Inscripciones abiertas
06 jul. 2024Inscripciones abiertas
06 ag. 2024Inscripciones abiertas
07 set. 2024Inscripciones abiertas
05 oct. 2024Inscripciones abiertas
05 nov. 2024Inscripciones abiertas

Acerca de este curso

Desarrollará habilidades para reconocerá los principales indicadores de fraude en los procesos de negocio.
Identificará el proceso para realizar una investigación de fraude.
Reconocerá la metodología para elaborar un informe de detección de fraude.
Identificará los procedimientos y tendrá el perfil adecuado para la implementación de un adecuado control interno dentro de la organización.

Este Curso de Auditoría y Control Interno va dirigido a Auditores Internos, Encargados o Jefes de Auditoría Interna, Auditores Externos, Directores, Gerentes Generales, Contadores, y toda aquella persona que se desarrolle en el campo de la Auditoría.

Una vez que solicites información por medio del catálogo de Emagister.com.mx el centro se pondrá en contacto contigo para informarte del proceso de matriculación.

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Opiniones

4.6
excelente
  • Faltó tiempo para abordar temas, desafortunadamente el tema fue intervenido por varios alumnos y sus experiencias propias quitaban atención a los puntos relevantes de la explicación del profesor. Mucha teoria y pocas herramientas de aplicación.
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  • Muy buen curso
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  • Falta de rganizacion y comunicación cancelaron la sesion del dia dos de noviembre afectando los tiempos establecidos anteriormente el ultimo dia cambiaron la sede sin previo aviso la atencion de vigilancia de emerson no fue cortes no existio la orientacion adecuada por parte del personal de imecaf simplemente nos enviaron a otra direccion
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99%
4.5
excelente

Valoración del curso

Lo recomiendan

Valoración del Centro

Alejandro Amezcua Hernández

3.0
05/05/2024
Sobre el curso: Faltó tiempo para abordar temas, desafortunadamente el tema fue intervenido por varios alumnos y sus experiencias propias quitaban atención a los puntos relevantes de la explicación del profesor. Mucha teoria y pocas herramientas de aplicación.
¿Recomendarías este curso?:

Rodrigo Ávila Orozco

5.0
03/05/2024
Sobre el curso: Muy buen curso
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Isabel Solis

2.0
02/03/2020
Sobre el curso: Falta de rganizacion y comunicación cancelaron la sesion del dia dos de noviembre afectando los tiempos establecidos anteriormente el ultimo dia cambiaron la sede sin previo aviso la atencion de vigilancia de emerson no fue cortes no existio la orientacion adecuada por parte del personal de imecaf simplemente nos enviaron a otra direccion
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Lucio Rojas

4.0
01/03/2020
Sobre el curso: La organización y la cafeteria podrian mejorar
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Rafael

3.0
28/02/2020
Sobre el curso: El dia de hoy 23/11/2019 nose tubo bien la administracion donde tomar elcurso nos tuvieron de un edificio a otrola gente de seguridad muy grosera e intorelable no daban la explicacion del porque el cambio de aulas nose anticiparon IMECAF MUY MAL A ESTOS CAMBIOS
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Logros de este Centro

2023
2022
2020
2019
2018
2017
2016

Todos los cursos están actualizados

La valoración media es superior a 3,7

Más de 50 reseñas en los últimos 12 meses

Este centro lleva 13 años en Emagister.

Materias

  • Técnicas de Auditoría
  • Control interno
  • Responsabilidades del auditor
  • Procedimientos de control
  • Tipos de auditoría
  • Concepto de irregularidad
  • Indicadores de fraude
  • Manejo del Fraude
  • Peligros legales
  • Auditoría interna
  • Estados financieros

Programa académico

1.- CONTROL INTERNO

  • Concepto.
  • Elementos
  • Ambiente de control
  • Segregación de funciones.
  • Evaluación de riegos
  • Sistemas de información y comunicación.
  • Procedimientos de control
  • Vigilancia
  • Evaluación preliminar.
  • El procedimiento electrónico de datos al evaluar la estructura del control interno
  • Pruebas de cumplimiento y evaluación final.


2.-NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORÍA

  • Requerimientos de ética relativos a la auditoría.
  • Escepticismo profesional. Juicio Profesional.
  • Evidencia de auditoría suficiente y adecuada y riesgo de auditoría.
  • Realización de la auditoría de conformidad con las NIA.


3.- TIPOS DE AUDITORÍA


4.- PROCESO DE AUDITORÍA INTERNA


5.- TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA

  • Técnicas de Auditoría.
  • Concepto.
  • Estudio general.
  • Análisis: de saldos, De movimientos.
  • Inspección.
  • Confirmación Positiva, Negativa-Indirecta,ciega o en blanco.
  • Investigación.
  • Declaración
  • Certificación


6.- REVISIÓN ANALÍTICA

  • Procedimientos de revisión analítica.
  • Comparación de información financiera
  • Comparación de los resultados obtenidos con los resultados proyectados.
  • Comparación con la información de industrias similares.
  • Oportunidad en la aplicación de los procedimientos de revisión analítica.
  • Planeación de los procedimientos de revisión analítica
  • Grado de contabilidad de los procedimientos de revisión analítica
  • Investigación de variaciones y partidas poco usuales


7.- RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR EN EL DESCUBRIMIENTO DE ERRORES E IRREGULARIDADES

  • Concepto de error.
  • Concepto de irregularidad.
  • Estudia y evaluación del Control Interno y alcance de las pruebas de auditoría en relación con la existencia o la posibilidad de errores e irregularidades.
  • Limitaciones inherentes a la Auditoría de estados financieros
  • Responsabilidades del auditor.
  • Situaciones que pueden indicar la posibilidad de la existencia de errores e irregularidades.
  • Procedimientos cuando existen indicios de errores e irregularidades


8.- FRAUDE

  • Indicadores de fraude.
  • Manejo de fraude.
  • Peligros legales


9.- LAS MEJORES PRÁCTICAS CORPORATIVAS PARA LA IMPLANTACIÓN DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA


10.- LAS MEJORES PRÁCTICAS CORPORATIVAS PARA LA PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL FRAUDE


11.- EVALUACIÓN FINAL: CASO PRÁCTICO

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