Curso de Auditoría - Control Interno

4.6
92 opiniones
  • Falta de rganizacion y comunicación cancelaron la sesion del dia dos de noviembre afectando los tiempos establecidos anteriormente el ultimo dia cambiaron la sede sin previo aviso la atencion de vigilancia de emerson no fue cortes no existio la orientacion adecuada por parte del personal de imecaf simplemente nos enviaron a otra direccion
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  • La organización y la cafeteria podrian mejorar
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  • El dia de hoy 23/11/2019 nose tubo bien la administracion donde tomar elcurso nos tuvieron de un edificio a otrola gente de seguridad muy grosera e intorelable no daban la explicacion del porque el cambio de aulas nose anticiparon IMECAF MUY MAL A ESTOS CAMBIOS
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Curso

En Miguel Hidalgo

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Descripción

  • Tipología

    Curso

  • Nivel

    Nivel avanzado

  • Lugar

    Miguel hidalgo

  • Horas lectivas

    24h

  • Inicio

    Fechas disponibles

Formación en auditoría

El objetivo de este curso de auditor interno es que el participante utilice conceptos clave del control interno y la auditoría para la prevención de escenarios que conlleven malas prácticas sobre estructuras organizacionales de cualquier tamaño, y reconozca la documentación necesaria, los procedimientos y procesos tendientes a implementar las mejores prácticas corporativas en materia de auditoría interna en sus instituciones.

Precisiones importantes

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Ubicación

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Miguel Hidalgo (Ciudad de México (Distrito Federal))
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Arquímedes 130, Oficina 201, Col. Polanco, 11570

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Acerca de este curso

Desarrollará habilidades para reconocerá los principales indicadores de fraude en los procesos de negocio. Identificará el proceso para realizar una investigación de fraude. Reconocerá la metodología para elaborar un informe de detección de fraude. Identificará los procedimientos y tendrá el perfil adecuado para la implementación de un adecuado control interno dentro de la organización.

Este Curso de Auditoría y Control Interno va dirigido a Auditores Internos, Encargados o Jefes de Auditoría Interna, Auditores Externos, Directores, Gerentes Generales, Contadores, y toda aquella persona que se desarrolle en el campo de la Auditoría.

Una vez que solicites información por medio del catálogo de Emagister.com.mx el centro se pondrá en contacto contigo para informarte del proceso de matriculación.

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Opiniones

4.6
excelente
  • Falta de rganizacion y comunicación cancelaron la sesion del dia dos de noviembre afectando los tiempos establecidos anteriormente el ultimo dia cambiaron la sede sin previo aviso la atencion de vigilancia de emerson no fue cortes no existio la orientacion adecuada por parte del personal de imecaf simplemente nos enviaron a otra direccion
    |
  • La organización y la cafeteria podrian mejorar
    |
  • El dia de hoy 23/11/2019 nose tubo bien la administracion donde tomar elcurso nos tuvieron de un edificio a otrola gente de seguridad muy grosera e intorelable no daban la explicacion del porque el cambio de aulas nose anticiparon IMECAF MUY MAL A ESTOS CAMBIOS
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99%
4.5
fantástico

Valoración del curso

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Valoración del Centro

Isabel Solis

2.0
02/03/2020
Sobre el curso: Falta de rganizacion y comunicación cancelaron la sesion del dia dos de noviembre afectando los tiempos establecidos anteriormente el ultimo dia cambiaron la sede sin previo aviso la atencion de vigilancia de emerson no fue cortes no existio la orientacion adecuada por parte del personal de imecaf simplemente nos enviaron a otra direccion
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Sobre el curso: La organización y la cafeteria podrian mejorar
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Sobre el curso: El dia de hoy 23/11/2019 nose tubo bien la administracion donde tomar elcurso nos tuvieron de un edificio a otrola gente de seguridad muy grosera e intorelable no daban la explicacion del porque el cambio de aulas nose anticiparon IMECAF MUY MAL A ESTOS CAMBIOS
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5.0
02/09/2019
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Logros de este Centro

2020
2019
2018
2017
2016

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La valoración media es superior a 3,7

Más de 50 reseñas en los últimos 12 meses

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Materias

  • Técnicas de Auditoría
  • Control interno
  • Responsabilidades del auditor
  • Procedimientos de control
  • Tipos de auditoría
  • Concepto de irregularidad
  • Indicadores de fraude
  • Manejo del Fraude
  • Peligros legales
  • Auditoría interna

Programa académico

1.- CONTROL INTERNO

- Concepto.
- Elementos
- Ambiente de control
- Segregación de funciones.
- Evaluación de riegos
- Sistemas de información y comunicación.
- Procedimientos de control
- Vigilancia
- Evaluación preliminar.
- El procedimiento electrónico de datos al evaluar la estructura del control interno
- Pruebas de cumplimiento y evaluación final.

2.-NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORÍA

-Requerimientos de ética relativos a la auditoría.
-Escepticismo profesional. Juicio Profesional.
-Evidencia de auditoría suficiente y adecuada y riesgo de auditoría.
-Realización de la auditoría de conformidad con las NIA.

3.- TIPOS DE AUDITORÍA

4.- PROCESO DE AUDITORÍA INTERNA

5.- TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA

- Técnicas de Auditoría.
- Concepto.
- Estudio general.
- Análisis: de saldos, De movimientos.
- Inspección.
- Confirmación Positiva, Negativa-Indirecta,ciega o en blanco.
- Investigación.
- Declaración
- Certificación

6.- REVISIÓN ANALÍTICA

- Procedimientos de revisión analítica.
- Comparación de información financiera

- Comparación de los resultados obtenidos con los resultados proyectados.
- Comparación con la información de industrias similares.
- Oportunidad en la aplicación de los procedimientos de revisión analítica.
- Planeación de los procedimientos de revisión analítica
- Grado de contabilidad de los procedimientos de revisión analítica
- Investigación de variaciones y partidas poco usuales

7.- RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR EN EL DESCUBRIMIENTO DE ERRORES E IRREGULARIDADES

- Concepto de error.
- Concepto de irregularidad.
- Estudia y evaluación del Control Interno y alcance de las pruebas de auditoría en relación con la existencia o la posibilidad de errores e irregularidades.
- Limitaciones inherentes a la Auditoría de estados financieros
- Responsabilidades del auditor.
- Situaciones que pueden indicar la posibilidad de la existencia de errores e irregularidades.
- Procedimientos cuando existen indicios de errores e irregularidades

8.- FRAUDE

- Indicadores de fraude.
- Manejo de fraude.
- Peligros legales

9.- LAS MEJORES PRÁCTICAS CORPORATIVAS PARA LA IMPLANTACIÓN DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA

10.- LAS MEJORES PRÁCTICAS CORPORATIVAS PARA LA PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL FRAUDE

11.- EVALUACIÓN FINAL: CASO PRÁCTICO

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