Actualización Fiscal 2017

Seminario de Impuestos 2017

Capacitación Integral Empresarial
En Guadalajara

$ 7,379
más IVA
Si gustas, puedes llamar al centro en este momento
33363... Ver más

Información importante

  • Taller intensivo
  • Guadalajara
  • 65 horas de clase
  • Duración:
    2 Meses
  • Cuándo:
    06/01/2017
    otras fechas
Descripción

Tributar en Hacienda es una responsabilidad que todas las empresas tienen, pero muchas veces se desconocen los cambios que se le realizan a las leyes, o se necesita una actualización para llevar a cabo las cuentas del ejercicio fiscal. Por esta razón el Centro Capacitación Integral Empresarial ofrece el Seminario en Impuestos.

Con este seminario podrás aprender y reforzar las responsabilidades fiscales y laborales que tienen tu empresa o tu trabajo, esto trabajándolo desde casos prácticos de cálculo de impuestos y aplicación de tasas. El programa está dirigido principalmente a contadores con experiencia profesional.

Con una duración de 60 horas lectivas, repartidas en 3 meses de clases, el alumno aprenderá las novedades de la nueva ley del ISR, los cambios en la implementación del IVA, el Código Fiscal de la Federación, las obligaciones de las personas morales y físicas, los nuevos impuestos que gravan a diversos productos. Los profesores del curso son profesionales con un alto nivel de preparación, lo que garantiza que tendrás conocimientos de calidad.

Este seminario es una buena oportunidad para que pongas al día tus conocimientos como contador, ya que siempre hay que estar al día con las leyes. No dejes pasar la oportunidad, da clic al botón “Pide Información” y deja que el centro se ponga en contacto contigo y resuelva tus dudas.

Información importante
Instalaciones

Dónde se imparte y en qué fechas

Inicio Ubicación Horario
21 de enero de 2017
Guadalajara
Av. la Paz 2643, 44130, Jalisco, México
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Sábados 16:00 a 21:00 horas
14 de enero de 2017
28 de enero de 2017
Guadalajara
Av. la Paz 2643, 44130, Jalisco, México
Ver mapa
Sábados 09:00 a 14:00 horas
18 de enero de 2017
Guadalajara
Av. la Paz 2643, 44130, Jalisco, México
Ver mapa
Miércoles 09:00 a 14:00 horas
10 de enero de 2017
Guadalajara
Av. la Paz 2643, 44130, Jalisco, México
Ver mapa
Martes y jueves 19:00 a 21:00 horas
06 de enero de 2017
Guadalajara
Av. la Paz 2643, 44130, Jalisco, México
Ver mapa
Viernes 16:00 a 21:00 horas

Preguntas Frecuentes

· ¿Cuáles son los objetivos de este curso?

Obtener y actualizar los conocimientos necesarios y estar en condiciones óptimas para cumplir correcta y oportunamente con las recién conocidas obligaciones para el Ejercicio 2016 y con las nuevas obligaciones para el Ejercicio 2017. - Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) - Resolución que otorga facilidades administrativas a los sectores de contribuyentes que en la misma se señalan. - Criterios Normativos. - Criterios No Vinculativos. - Decretos diversos. - Acuerdos Conclusivos de la PRODECON.

· ¿A quién va dirigido?

El Programa está dirigido principalmente a contadores con experiencia profesional.

· ¿Qué diferencia a este curso de los demás?

* Instructores con estudios de posgrado, certificados como instructores y/o consultores y con experiencia en puestos ejecutivos en su área. * Instalaciones e Infraestructura apropiada e integral. * Costos menores a otras instituciones que ofrecen programas equivalentes o similares. * Duración y tiempo apropiados al contenido. * Ubicación céntrica y accesible.

· ¿Qué pasa después de pedir información?

Agradecemos tu interés en nuestro programa; en breve nuestra jefa de ventas Melissa Ibarra se pondrá en contacto contigo para ampliarte la información.

Opiniones

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¿Qué aprendes en este curso?

Impuestos
Finanzas
Contabilidad
Nueva ley ISR
Cambios en el IETU
Reforma a la ley del IVA
Obligaciones de las personas morales
Obligaciones de las personas físicas
Nuevas tasas vigentes en impuestos
Aprovisionamiento

Profesores

José Luis Sandoval Rodríguez
José Luis Sandoval Rodríguez
C.P.C.

Licenciado en Contabilidad Pública por la U. de G., Diplomado en Impuestos en ITESM, Maestría en Impuestos en el Instituto de Especialización de Ejecutivos, Gerencias de Auditoría, Impuestos y Contabilidad en difentes Empresas, a realaizado mas de 400 dictámenes fiscales, Instructor Titular de Diplomado en Impuestos, Seminario en Impuestos, Sueldos y salarios y Auditoría en Capacitación Fiscal y Auditor S.C., Socio y Director en Capacitación Fiscal y Auditor S.C.

Oliver Murillo y García
Oliver Murillo y García
Instructor

Licenciado en Contaduría Pública con mención en excelencia académica, Maestría en Impuestos por la Universidad de Guadalajara, certificado por la Federación Nacional de la Asociación Mexicana de Colegios de Contadores Públicos A. C. Expositor en diversos foros en materia fiscal, con experiencia en auditorias, impuestos y planeación fiscal.

Vony Nataly Tenorio Acosta
Vony Nataly Tenorio Acosta
L.C.P.

Licenciatura en Contaduría Pública por parte de la Universidad de Guadalajara, con Diplomado en Sueldos y Salarios. Experiencia como contador en diversas empresas de servicio e industria. Instructora en sueldos y salarios en Capacitación Fiscal y Auditor y UNIVER.

Programa académico

  • 1Contabilidad Electrónica 2017 y Auditorías Electrónicas
    • Cómo preparar y proporcionar al SAT las balanzas y pólizas en 2016 y 2017
    • Estudio contable del marco conceptual, estructura de las Normas de Información Financiera (NIF) y los boletines más importantes.
    • Aspectos fiscales de las cuentas más importantes del balance y resultados a “SUBIR” mensualmente en la página del SAT.
    • Contabilidad electrónica mensual en 2016 y 2017 para personas físicas, personas morales.

  • 2Declaraciones anuales Provisionales y Definitivas de Personas Morales.
    • Análisis del estímulo fiscal de la "opción de pagar en ISR en base a la utilidad determinada por personas morales en base a flujo de efectivo" (Personas Morales constituidas únicamente por personas físicas, cuyos ingresos totales obtenidos en el ejercicio inmediato anterior no hubieran excedido de $5'000,000 podrán pagar el ISR en base a "flujo de efectivo".)
    • Impuesto sobre la Renta (ISR).
    • Determinación de ingresos nominales y coeficiente; remanente distribuible de utilidad.
    • Costos, compras, gastos y deducciones autorizadas.
    • Ajuste anual por inflación acumulable o deducible.
    • Límites y topes en deducciones autorizadas.
    • Depreciación histórica e indexada.
    • Cálculo de la cuenta de capital de aportación actualizada.
    • Cálculo de la cuenta de utilidad fiscal neta y reinvertida (para ciertos contribuyentes).
    • Balance y estado de resultados para declaración anual.
    • Conciliación contable fiscal.
    • PTU fórmula para su obtención y su deducibilidad.
    • Efecto contable fiscal del inventario acumulable.
    • Pagos provisionales del ISR de Persona Moral.
    • Llenado de declaraciones anuales en DEM o formato vigente.
    • Retención del 10% por distribución de utilidades corporativas de CUFIN y no CUFIN, discrepancia fiscal y dividendos fictos.
    • Estudio práctico de los conceptos deducibles y no deducibles en ISR.
    • Impuesto al Valor Agregado (IVA)
    • Cálculo global para determinar el IVA anual.
    • Casos prácticos para obtener el IVA acreditable para DIOT o Declaración Informativa del IVA.
    • Cálculo de pagos definitivos.
    • Ejercicio práctico de declaraciones mensuales en la nueva plataforma para Personas Morales o pagos referenciados.
    • Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). +
    • Cálculo y determinación de bases y tasas así como pago de los productos sujetos al mismo.

  • 3Declaraciones provisionales o definitivas así como anuales de Persona Físicas (ISR, IVA, IEPS).
    • Estudio de Ingresos por: Sueldos, Asimilables, Servicios Profesionales, Arrendamiento, Actividades Empresariales, Régimen General, Facilidades Administrativas, el nuevo Régimen de Incorporación Fiscal, Dividendos, Intereses, Adquisición y Enajenación de Bienes, otros Ingresos y Discrepancia Fiscal.
    • Bajo qué regímen fiscal (a partir de 2014) pueden tributar las Personas Físicas con actividad empresarial con ingresos menores a dos millones, requisitos a cumplir, como calculan y pagan bimestralmente sus contribuciones, como se aplica el cómputo de la reducción gradual en 10 años de sus impuestos, como pagan sus impuestos los MINI RIF (ingresos menores a trescientos mil); cuales son los más de 20 contribuyentes que no pueden ser RIF, los anteriores puntos se estudiarán en base a las REFORMAS de 2014 a 2017 así como los decretos de los días: 08 de abril, 10 de septiembre y 26 de diciembre de 2014 y el decreto del 11 de marzo de 2015, (en caso de ser publicados nuevos decretos, se estudiarán sus alcances y como influirán en los puntos aquí citados).
    • Como beneficia la Reforma 2016 a los productores del campo (personas físicas del sector agropecuario.)

  • 4IEPS y sujetos Reforma 2016 y 2017
    • Análisis del IEPS, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en los nuevos productos sujetos al mismo (bebidas saborizadas, combustibles fósiles, plaguicidas y alimentos con altas calorías, gasolina ydiesel), estudiando sus diferencia y semejanzas con el IVA.

  • 5Temas Importantes
    • Estudio del tope o limitante en la deducibilidad de las Deducciones Personales ¿Como quedan las colegiaturas? en 2017 como quedan los estímulos fiscales en deducciones personales.
    • Estudio de la No Deducibilidad en un 47% o 53% de los pagos realizados por el patrón (contribuyente) a sus trabajadores, percepciones calificadas fiscalmente como ingresos exentos.
    • Jerarquía de las leyes fiscales.
    • Reforma a sueldos.
    • Estudio práctico de la Resolución miscelánea 2016 y 2017.
    • Nuevos requisitos de comprobantes fiscales digitales y nuevo esquema en 2017 para proceder a cancelar los CFDIS.
    • Nominas y comprobantes fiscales, así como comprobante fiscal digital por retenciones (honorarios, arrendamiento y otros).
    • Código fiscal de la federación.
    • Cálculo de la actualización y recargos, acreditamientos, Compensación y Devolución.
    • Pagos en Parcialidades, Sanciones, Caducidad y Prescripción, Timbrado de la Contabilidad y otros temas importantes y su aplicación práctica.
    • Reforma al código en año 2016 y 2017.
    • Las loterías Fiscales.
    • Las revisiones electrónicas y el buzón tributario.
    • Nuevas multas.
    • Los CFDIs y sus complementos.
    • Ley del IVA.
    • Saldos a favor, compensaciones y devoluciones.
    • Nueva declaración del IVA y acreditamientos.
    • Ley de Antilavado de Dinero.
    • Estudio de los temas más revelantes de la Ley de Ingresos de la Federación 2016 y 2017.
    • La no acumulación de apoyos económicos en el ISR.
    • El regreso del estímulo fiscal a la investigación y desarrollo de tecnología.

NOTA: El contenido de este temario puede sufrir variaciones como consecuencias de las reformas fiscales que se publiquen, mismas que se incluirán en el seminario. A la fecha de elaboración del presente temario el Paquete Económico del año 2017 se encuentra en el Congreso en lo que se ha denominado "El Proceso Legislativo" de revisión, aprobación y publicación en el D.O.F de la reforma.

Contáctenos y solicite mayor información de "Seminario de Impuestos 2017".

Información adicional

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