Premium Actualiza tus conocimientos en materia fiscal Formación en Impuestos

Seminario de Impuestos

5.0
1 opinión
  • La mejor empresa para tomar un curso y/o diplomado. Cuentan con los mejores instructores.
    |

En Guadalajara

$ 9,506 más IVA
  • Tipología

    Taller intensivo

  • Lugar

    Guadalajara

  • Horas lectivas

    65h

  • Duración

    2 Meses

  • Inicio

    Fechas a escoger

Descripción

¿Quieres actualizarte en materia fiscal y estar al tanto de los cambios que se hacen a las leyes que regulan esto? Con el Seminario de Impuestos que ofrece el Centro de Capacitación Integral Empresarial podrás capacitarte y mantenerte al día.

El objetivo de este curso es ayudarte a reforzar tus conocimientos sobre las responsabilidades fiscales y laborales que tiene tu empresa o tu trabajo. El programa va dirigido principalmente a contadores y se imparte a través del método de casos, que tiene como principio ayudar a familiarizarte con situaciones de la vida real. Como parte de tu formación, aprenderás sobre la nueva ley del ISR, los cambios en la implementación del IVA, el Código Fiscal de la Federación, las obligaciones de las personas morales y físicas y los nuevos impuestos que gravan a diversos productos.

¡No dejes pasar esta oportunidad para capacitarte con expertos! Da clic al botón “Pide Información” y deja que el centro se ponga en contacto contigo para resolver tus dudas y orientarte.

Información importante

Documentos

  • Seminario de Impuestos 2019 (a).pdf

Instalaciones y fechas

Ubicación

Inicio

Guadalajara (Jalisco)
Ver mapa
Avenida La Paz No. 2643, Colonia Arcos Vallarta, 44130

Inicio

Fechas a escogerInscripción abierta

A tener en cuenta

Actualizar tus conocimientos en materia fiscal a fin de estar en condiciones de cumplir correcta y oportunamente con las obligaciones del ejercicio 2018 y conocer los cambios para más importantes en materia fiscal para 2019. Entre otros temas se aclarará: Reducción del ISR al 20% y a la del IVA al 8% en la zona fronteriza del norte: su análisis y qué contribuyentes la podrán aplicar y cuáles no. Efectos de la posible retención del IVA generalizada del IVA a dos terceras partes a iniciativa de la PRODECON para inhibir la compra de facturas falsas (operaciones inexistentes). Análisis del estímulo fiscal de la opción de acumulación de ingresos por personas morales en base al flujo de efectivo (personas morales constituidas únicamente por personas físicas, cuyos ingresos totales obtenidos en el ejercicio inmediato anterior no hubieran excedido de $ 5'000,000.00 podrán pagar el ISR en base al flujo de efectivo). El regreso de la posible deducción del total de los pagos efectuados a los trabajadores que a la vez sean ingresos exentos para los trabajadores.

El Programa está dirigido principalmente a contadores con experiencia profesional.

Diploma con validez para la norma DPC (Desaroolo Profesional Continua) del IMCP (Instituto Mexicano de Contadores Públicos) Avalado por la STPS (Secretaría del Trabajo y Previsión Social)

* Instructores con estudios de posgrado, certificados como instructores y/o consultores y con experiencia en puestos ejecutivos en su área. * Instalaciones e Infraestructura apropiada e integral. * Costos menores a otras instituciones que ofrecen programas equivalentes o similares. * Duración y tiempo apropiados al contenido. * Ubicación céntrica y accesible.

Agradecemos tu interés en nuestro programa; en breve nuestra jefa de ventas Melissa Ibarra se pondrá en contacto contigo para ampliarte la información.

Preguntas & Respuestas

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Opiniones

5.0
  • La mejor empresa para tomar un curso y/o diplomado. Cuentan con los mejores instructores.
    |
100%
4.6
excelente

Valoración del curso

Lo recomiendan

Valoración del Centro

Mafer Becerra Quiroz

5.0
27/08/2016
Lo mejor: La mejor empresa para tomar un curso y/o diplomado. Cuentan con los mejores instructores.
A mejorar: Muy buena enseñanza
¿Recomendarías este curso?:
* Reseñas reunidas por Emagister & iAgora

¿Qué aprendes en este curso?

  • Impuestos
  • Finanzas
  • Contabilidad
  • Nueva ley ISR
  • Cambios en el IETU
  • Reforma a la ley del IVA
  • Obligaciones de las personas morales
  • Obligaciones de las personas físicas
  • Nuevas tasas vigentes en impuestos
  • Aprovisionamiento
  • IVA
  • ISR
  • Tributación
  • Derecho fiscal
  • Fiscalización
  • Sat
  • Ejercicio contable
  • Regulación financiera
  • Contabilidad Electrónica
  • Deducciones

Profesores

Felipe de Jesús Arias Rivas

Felipe de Jesús Arias Rivas

C.P.C. y M.I.

Contador Público Certificado, Abogado, Maestro en Impuestos y Maestro en Derecho Constitucional y Argumentación Jurídica, Vicepresidente de Asuntos Fiscales, vicepresidente de la Comisión de Seguridad Social y Derecho Laboral, ex presidente de la Comisión Fiscal del Colegio de Contadores Públicos U. de G. A. C., Académico de número de la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social, Colegio Jalisco, A. C., Fiscalista Honorario de la Comisión de Derecho Fiscal y Seguridad Social del Colegio de Abogados de Jalisco, Constituyente Luis Manuel Rojas, A. C.

Programa académico

  • Declaraciones anuales Provisionales y Definitivas de Personas Morales

    • Cálculo de pagos provisionales, declaración anual facilidades administrativas y estímulos fiscales aplicables a las siguientes personas morales:

      • Sociedad Anónima (SA), Sociedad Civil (SC), Asociación Civil (AC), Sociedad de Producción Rural (Agapes), Autotransporte (Coordinados)

    • Impuesto sobre la Renta (ISR).

      • Determinación de ingresos nominales y coeficiente de utilidad; remanente distribuible de utilidad

      • Costos, compras, gastos y deducciones autorizadas

      • Ajuste anual por inflación acumulable o deducible

      • Límites y topes en deducciones autorizadas

      • Depreciación histórica e indexada

      • Cálculo de la cuenta de capital de aportación actualizada

      • Cálculo de la cuenta de utilidad fiscal neta y reinvertida

      • Balance y estado de resultados para declaración anual

      • Conciliación contable fiscal

      • PTU fórmula para su obtención y su deducibilidad

      • Pagos provisionales del ISR de Persona Moral

      • Llenado de declaraciones anuales en DEM o formato vigente

      • Retención del 10% por distribución de utilidades corporativas de CUFIN y no CUFIN, discrepancia fiscal y dividendos fictos

      • Estudio práctico de los conceptos deducibles y no deducibles en ISR

    • Impuesto al Valor Agregado (IVA)

      • Cálculo global para determinar el IVA anual

      • Casos prácticos para obtener el IVA acreditable para DIOT o Declaración Informativa del IVA

      • Cálculo de pagos definitivos

      • Ejercicio práctico de declaraciones mensuales en la nueva plataforma para Personas Morales o pagos referenciados

    • Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)

      • Cálculo y determinación de bases y tasas, así como pago de los productos sujetos al mismo

  • Declaraciones provisionales o definitivas, así como anuales de Personas Físicas (ISR, IVA, IEPS)

    • Cálculo de pagos provisionales, declaración anual y estímulos fiscales aplicables a las siguientes personas físicas:

      • Sueldos, Asimilables, Servicios Profesionales, Arrendamiento, Actividades Empresariales Régimen General, Régimen de Incorporación Fiscal, Dividendos, Intereses, Adquisición, Enajenación de Bienes, Otros Ingresos

    • Análisis y aplicación de Mi contabilidad para personas físicas que tributen en los Regímenes de Actividades Empresariales, Servicios Profesionales y Arrendamiento

    • Estudio integral de Régimen de incorporación fiscal. Bajo qué régimen fiscal pueden tributar las Personas Físicas con actividad empresarial con ingresos menores a dos millones, requisitos a cumplir, como calculan y pagan bimestralmente sus contribuciones, como se aplica el cómputo de la reducción gradual en 10 años de sus impuestos; como pagan sus impuestos los MINI RIF (ingresos menores a trescientos mil); cuáles son los más de 20 contribuyentes que no pueden ser RIF

  • Tópicos Diversos

    • Estudio del tope y limitante de las Deducciones Personales

    • Estudio de la No Deducibilidad en un 47% o 53% de los pagos realizados por el patrón (contribuyente) a sus trabajadores, percepciones calificadas fiscalmente como ingresos exentos y su posible derogación en 2019

    • Discrepancia Fiscal

    • Jerarquía de las leyes fiscales

    • Estudio práctico de la Resolución Miscelánea Fiscal

    • Nóminas y comprobantes fiscales, así como comprobante fiscal digital por retenciones (honorarios, arrendamiento y otros)

    • Código fiscal de la federación

      • Cálculo de la actualización y recargos, acreditamientos, Compensación y Devolución, Pagos en Parcialidades, Sanciones, Caducidad y Prescripción

      • Las revisiones electrónicas y el buzón tributario

      • Nuevas infracciones, sanciones y multas

    • Ley Antilavado de Dinero

    • Estudio de los temas más relevantes de la Ley de Ingresos de la Federación

NOTA: El contenido de este temario puede sufrir variaciones como consecuencias de las reformas fiscales que se publiquen, mismas que se incluirán en el seminario.

Contáctenos y solicite más información de "Seminario de Impuestos".

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