Capacitación Integral Empresarial

Seminario de Impuestos

5.0 1 opinión
Capacitación Integral Empresarial
En Guadalajara
  • Capacitación Integral Empresarial

$ 10,562
más IVA
CURSO PREMIUM
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Información importante

Tipología Taller intensivo
Lugar Guadalajara
Horas lectivas 65h
Duración 2 Meses
Inicio 11/01/2019
otras fechas
  • Taller intensivo
  • Guadalajara
  • 65h
  • Duración:
    2 Meses
  • Inicio:
    11/01/2019
    otras fechas
Descripción

Tributar en Hacienda es una responsabilidad que todas las empresas tienen, pero muchas veces se desconocen los cambios que se le realizan a las leyes, o se necesita una actualización para llevar a cabo las cuentas del ejercicio fiscal. Por esta razón el Centro Capacitación Integral Empresarial ofrece el Seminario en Impuestos.

Con este seminario podrás aprender y reforzar las responsabilidades fiscales y laborales que tienen tu empresa o tu trabajo, esto trabajándolo desde casos prácticos de cálculo de impuestos y aplicación de tasas. El programa está dirigido principalmente a contadores con experiencia profesional.

Con una duración de 60 horas lectivas, repartidas en 3 meses de clases, el alumno aprenderá las novedades de la nueva ley del ISR, los cambios en la implementación del IVA, el Código Fiscal de la Federación, las obligaciones de las personas morales y físicas, los nuevos impuestos que gravan a diversos productos. Los profesores del curso son profesionales con un alto nivel de preparación, lo que garantiza que tendrás conocimientos de calidad.

Este seminario, que Capacitación Fiscal y Auditor presenta por medio de Emagister, es una buena oportunidad para que pongas al día tus conocimientos como contador, ya que siempre hay que estar al día con las leyes. No dejes pasar la oportunidad, da clic al botón “Pide Información” y deja que el centro se ponga en contacto contigo y resuelva tus dudas.

Todos los temas de nuestro Seminario de Impuestos 2018 se tratan de manera enteramente práctica a través de casos y ejercicios que se entregan de manera electrónica mediante nuestra plataforma moodle.

Información importante Instalaciones (4) y fechas
Dónde se imparte y en qué fechas
Inicio Ubicación Horario
12 ene 2019
19 ene 2019
16 feb 2019
Guadalajara
Avenida La Paz No. 2643, Colonia Arcos Vallarta, 44130, Jalisco, México
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Sábado 09:00 a 14:00 horas
22 ene 2019
Guadalajara
Avenida La Paz No. 2643, Colonia Arcos Vallarta, 44130, Jalisco, México
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Martes y Jueves 19:00 a 21:00 horas
16 ene 2019
Guadalajara
Avenida La Paz No. 2643, Colonia Arcos Vallarta, 44130, Jalisco, México
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Miércoles 9:00 a 14:00 horas
11 ene 2019
Guadalajara
Avenida La Paz No. 2643, Colonia Arcos Vallarta, 44130, Jalisco, México
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Viernes 16:00 a 21:00 horas
Inicio 12 ene 2019
19 ene 2019
16 feb 2019
Ubicación
Guadalajara
Avenida La Paz No. 2643, Colonia Arcos Vallarta, 44130, Jalisco, México
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Horario Sábado 09:00 a 14:00 horas
Inicio 22 ene 2019
Ubicación
Guadalajara
Avenida La Paz No. 2643, Colonia Arcos Vallarta, 44130, Jalisco, México
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Horario Martes y Jueves 19:00 a 21:00 horas
Inicio 16 ene 2019
Ubicación
Guadalajara
Avenida La Paz No. 2643, Colonia Arcos Vallarta, 44130, Jalisco, México
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Horario Miércoles 9:00 a 14:00 horas
Inicio 11 ene 2019
Ubicación
Guadalajara
Avenida La Paz No. 2643, Colonia Arcos Vallarta, 44130, Jalisco, México
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Horario Viernes 16:00 a 21:00 horas

Preguntas Frecuentes

· ¿Cuáles son los objetivos de este curso?

Actualizar tus conocimientos en materia fiscal a fin de estar en condiciones de cumplir correcta y oportunamente con las obligaciones del ejercicio 2018 y conocer los cambios para más importantes en materia fiscal para 2019. Entre otros temas se aclarará: Reducción del ISR al 20% y a la del IVA al 8% en la zona fronteriza del norte: su análisis y qué contribuyentes la podrán aplicar y cuáles no. Efectos de la posible retención del IVA generalizada del IVA a dos terceras partes a iniciativa de la PRODECON para inhibir la compra de facturas falsas (operaciones inexistentes). Análisis del estímulo fiscal de la opción de acumulación de ingresos por personas morales en base al flujo de efectivo (personas morales constituidas únicamente por personas físicas, cuyos ingresos totales obtenidos en el ejercicio inmediato anterior no hubieran excedido de $ 5'000,000.00 podrán pagar el ISR en base al flujo de efectivo). El regreso de la posible deducción del total de los pagos efectuados a los trabajadores que a la vez sean ingresos exentos para los trabajadores.

· ¿A quién va dirigido?

El Programa está dirigido principalmente a contadores con experiencia profesional.

· Titulación

Diploma con validez para la norma DPC (Desaroolo Profesional Continua) del IMCP (Instituto Mexicano de Contadores Públicos) Avalado por la STPS (Secretaría del Trabajo y Previsión Social)

· ¿Qué diferencia a este curso de los demás?

* Instructores con estudios de posgrado, certificados como instructores y/o consultores y con experiencia en puestos ejecutivos en su área. * Instalaciones e Infraestructura apropiada e integral. * Costos menores a otras instituciones que ofrecen programas equivalentes o similares. * Duración y tiempo apropiados al contenido. * Ubicación céntrica y accesible.

· ¿Qué pasa después de pedir información?

Agradecemos tu interés en nuestro programa; en breve nuestra jefa de ventas Melissa Ibarra se pondrá en contacto contigo para ampliarte la información.

Opiniones

5.0
Valoración del curso
100%
Lo recomiendan
4.7
excelente
Valoración del Centro

Reseñas de este curso

M
Mafer Becerra Quiroz
5.0 27/08/2016
Lo mejor: La mejor empresa para tomar un curso y/o diplomado. Cuentan con los mejores instructores.
A mejorar: Muy buena enseñanza
¿Recomendarías este curso?:
¿Te resultó útil esta opinión? (0)
* Reseñas reunidas por Emagister & iAgora

¿Qué aprendes en este curso?

Impuestos
Finanzas
Contabilidad
Nueva ley ISR
Cambios en el IETU
Reforma a la ley del IVA
Obligaciones de las personas morales
Obligaciones de las personas físicas
Nuevas tasas vigentes en impuestos
Aprovisionamiento
IVA
ISR
Tributación
Derecho fiscal
Fiscalización
Sat
Ejercicio contable
Regulación financiera
Contabilidad Electrónica
Deducciones

Profesores

Felipe de Jesús Arias Rivas
Felipe de Jesús Arias Rivas
C.P.C. y M.I.

Contador Público Certificado, Abogado, Maestro en Impuestos y Maestro en Derecho Constitucional y Argumentación Jurídica, Vicepresidente de Asuntos Fiscales, vicepresidente de la Comisión de Seguridad Social y Derecho Laboral, ex presidente de la Comisión Fiscal del Colegio de Contadores Públicos U. de G. A. C., Académico de número de la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social, Colegio Jalisco, A. C., Fiscalista Honorario de la Comisión de Derecho Fiscal y Seguridad Social del Colegio de Abogados de Jalisco, Constituyente Luis Manuel Rojas, A. C.

José Luis Sandoval Rodríguez
José Luis Sandoval Rodríguez
C.P.C. y M.I.

Licenciado en Contaduría Pública por la U. de G., Diplomado en Impuestos en ITESM, Maestría en Impuestos en el Instituto de Especialización de Ejecutivos, ha ocupado puestos de Gerencia de Auditoría, Impuestos y Contabilidad en diferentes Empresas, a realizado más de 400 dictámenes fiscales, Instructor Titular de Diplomado en Impuestos, Seminario en Impuestos y Socio Director en Capacitación Fiscal y Auditor S.C.

Oliver Murillo y García
Oliver Murillo y García
C.P.C. y M.I.

Licenciado en Contaduría Pública, socio Área Fiscal de la firma Startup Solutions SC. Abogado y con Maestría en Impuestos por la Universidad de Guadalajara, certificado por la Federación Nacional de la Asociación Mexicana de Colegios de Contadores Públicos A.C. Presidente del Consejo Directivo y Ex presidente de la comisión Fiscal del Colegio de Contadores Públicos Universidad de Guadalajara. Síndico Honorífico del Contribuyente ante el Servicio de Administración Tributaria. Cuenta con diplomados en materia fiscal y en auditoria, expositor en diversos foros en materia fiscal.

Vony Nataly Tenorio Acosta
Vony Nataly Tenorio Acosta
C.P.C. y E.I.

Licenciada en Contaduría Pública por parte de la U. de G., Especialidad en Materia Tributaria por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, asesora independiente en las áreas fiscal y laboral en diversas empresas, instructora titular en Seminario de Sueldos y Salarios, Seminario de Impuestos, Taller Básico deImpuestos y Contabilidad para No Contadores en Capacitación Integral Empresarial.

Programa académico

  • Declaraciones anuales Provisionales y Definitivas de Personas Morales

    • Cálculo de pagos provisionales, declaración anual facilidades administrativas y estímulos fiscales aplicables a las siguientes personas morales:

      • Sociedad Anónima (SA), Sociedad Civil (SC), Asociación Civil (AC), Sociedad de Producción Rural (Agapes), Autotransporte (Coordinados)

    • Impuesto sobre la Renta (ISR).

      • Determinación de ingresos nominales y coeficiente de utilidad; remanente distribuible de utilidad

      • Costos, compras, gastos y deducciones autorizadas

      • Ajuste anual por inflación acumulable o deducible

      • Límites y topes en deducciones autorizadas

      • Depreciación histórica e indexada

      • Cálculo de la cuenta de capital de aportación actualizada

      • Cálculo de la cuenta de utilidad fiscal neta y reinvertida

      • Balance y estado de resultados para declaración anual

      • Conciliación contable fiscal

      • PTU fórmula para su obtención y su deducibilidad

      • Pagos provisionales del ISR de Persona Moral

      • Llenado de declaraciones anuales en DEM o formato vigente

      • Retención del 10% por distribución de utilidades corporativas de CUFIN y no CUFIN, discrepancia fiscal y dividendos fictos

      • Estudio práctico de los conceptos deducibles y no deducibles en ISR

    • Impuesto al Valor Agregado (IVA)

      • Cálculo global para determinar el IVA anual

      • Casos prácticos para obtener el IVA acreditable para DIOT o Declaración Informativa del IVA

      • Cálculo de pagos definitivos

      • Ejercicio práctico de declaraciones mensuales en la nueva plataforma para Personas Morales o pagos referenciados

    • Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)

      • Cálculo y determinación de bases y tasas, así como pago de los productos sujetos al mismo

  • Declaraciones provisionales o definitivas, así como anuales de Personas Físicas (ISR, IVA, IEPS)

    • Cálculo de pagos provisionales, declaración anual y estímulos fiscales aplicables a las siguientes personas físicas:

      • Sueldos, Asimilables, Servicios Profesionales, Arrendamiento, Actividades Empresariales Régimen General, Régimen de Incorporación Fiscal, Dividendos, Intereses, Adquisición, Enajenación de Bienes, Otros Ingresos

    • Análisis y aplicación de Mi contabilidad para personas físicas que tributen en los Regímenes de Actividades Empresariales, Servicios Profesionales y Arrendamiento

    • Estudio integral de Régimen de incorporación fiscal. Bajo qué régimen fiscal pueden tributar las Personas Físicas con actividad empresarial con ingresos menores a dos millones, requisitos a cumplir, como calculan y pagan bimestralmente sus contribuciones, como se aplica el cómputo de la reducción gradual en 10 años de sus impuestos; como pagan sus impuestos los MINI RIF (ingresos menores a trescientos mil); cuáles son los más de 20 contribuyentes que no pueden ser RIF

  • Tópicos Diversos

    • Estudio del tope y limitante de las Deducciones Personales

    • Estudio de la No Deducibilidad en un 47% o 53% de los pagos realizados por el patrón (contribuyente) a sus trabajadores, percepciones calificadas fiscalmente como ingresos exentos y su posible derogación en 2019

    • Discrepancia Fiscal

    • Jerarquía de las leyes fiscales

    • Estudio práctico de la Resolución Miscelánea Fiscal

    • Nóminas y comprobantes fiscales, así como comprobante fiscal digital por retenciones (honorarios, arrendamiento y otros)

    • Código fiscal de la federación

      • Cálculo de la actualización y recargos, acreditamientos, Compensación y Devolución, Pagos en Parcialidades, Sanciones, Caducidad y Prescripción

      • Las revisiones electrónicas y el buzón tributario

      • Nuevas infracciones, sanciones y multas

    • Ley Antilavado de Dinero

    • Estudio de los temas más relevantes de la Ley de Ingresos de la Federación

NOTA: El contenido de este temario puede sufrir variaciones como consecuencias de las reformas fiscales que se publiquen, mismas que se incluirán en el seminario.

Contáctenos y solicite más información de "Seminario de Impuestos".

Información adicional

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