Actualizacion Practica de Impuestos

Curso

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Descripción

  • Tipología

    Taller

  • Metodología

    A distancia

  • Duración

    3 Semanas

  • Inicio

    Fechas disponibles

formación en Impuestos Cursos actualizados de aplicación inmediata

Objetivo del curso: El participante actualizará sus conocimientos en materia fiscal y disipará sus dudas en torno a la interpretación de la legislación actual de los principales impuestos federales. Asimismo, desarrollará ejemplos que le permitan contar con la metodología de cálculo y aplicación para sus circunstancias específicas. Destinatarios del curso: Nuestros programas educativos se desarrollan en las áreas financiera, contable, fiscal y administrativa y están dirigidos en último término a lo que debe ser útil con base en la problemática de las organizaciones tal y como se presenta en la realidad, misma que resolvemos desarrollando los conceptos y utilizando las fórmulas y herramientas adecuadas en sesiones de trabajo altamente productivas, conducidas por cuadros docentes especializados tanto en la actividad docente como profesional.

Precisiones importantes

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Acerca de este curso

El participante actualizará sus conocimientos en materia fiscal y disipará sus dudas en torno a la interpretación de la legislación actual de los principales impuestos federales. Asimismo, desarrollará ejemplos que le permitan contar con la metodología de cálculo y aplicación para sus circunstancias específicas. Destinatarios del curso: Nuestros programas educativos se desarrollan en las áreas financiera, contable, fiscal y administrativa y están dirigidos en último término a lo que debe ser útil con base en la problemática de las organizaciones tal y como se presenta en la realidad, misma que resolvemos desarrollando los conceptos y utilizando las fórmulas y herramientas adecuadas en sesiones de trabajo altamente productivas, conducidas por cuadros docentes especializados tanto en la actividad docente como profesional.

Es un curso totalmente práctico de aplicación inmediata. Impartido por un especialista en la materia. Y ya está por iniciar

Los participantes deben estar involucrados en la temática del curso que desea llevar a cabo; solo así lograra un óptimo aprendizaje y desarrollo.

Se le entrega una constancia de participación.

Es un curso totalmente práctico de aplicación inmediata. Impartido por un especialista en la materia. Y ya está por iniciar

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Materias

  • FIscal
  • Impuestos
  • Actualización Practica de Impuestos
  • Impustos
  • Contabilidad fiscal
  • Contabilidad
  • Impuestos federales
  • Legislación
  • Analisis Fiscal
  • Fiscalidad

Profesores

Profesionistas con experiencia Especialistas preparados

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Profesor

Programa académico

ANÁLISIS FISCAL INTEGRAL

Duración: 21 horas

OBJETIVO DEL CURSO DE ANÁLISIS FISCAL INTEGRAL: Al término del curso de análisis fiscal integral, el participante comprenderá de una manera lógica y razonada partiendo de la contabilidad el entorno de los impuestos en México, en materia de ISR e IVA, y actualizará sus conocimientos en esta materia.

TEMARIO

- ASPECTOS PRINCIPALES DEL ENTORNO FISCAL ACTUAL
- Los tipos de impuestos y/o clasificación.
- Los impuestos federales más importantes en México.
- Tendencias fiscales actuales y su afectación a la empresa.

- Reformas fiscales recientes y aspectos relevantes (LISR y LIVA)

- LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (LISR) (ANÁLISIS FISCAL INTEGRAL)
- Análisis y compresión de los 5 principales procedimientos fiscales para la determinación de impuestos.
-. Análisis y revisión de renglones importantes de ingresos y deducciones.
-. Qué es ingreso, momento de acumulación de los ingresos, otros ingresos, no son ingresos.
- Anticipos y pagos a cuenta, en qué momento se deben de acumular.
- Un repaso sobre los lineamientos y requisitos actuales de las deducciones autorizadas.
- Régimen del Costo de Ventas, aspectos importantes, efectos fiscalesy reglas particulares.
- Control y acumulación de ingresos y gastos durante el año.
- Ajuste anual por inflacionario, antecedentes, reglas y criterios de aplicación.
- ¿Cómo evitar los gastos no deducibles y sus distintos efectos?
- ¿Costo, Inversión o gasto?
- Bienes que se deducen vía Costo de Ventas.
- Bienes que se deducen vía Inversión.
- Bienes que se deducen vía Gasto.
- Deducción de inversiones.
Los efectos económicos de las Pérdidas Fiscales.
- ¿Cómo utilizar las pérdidas fiscales y su afectación en los años siguientes?
- Plazo de prescripción de las pérdidas.
- Pagos provisionales de ISR y cómo evitar realizar pagos provisiones en exceso.

- Principales criterio Criterios del SAT, Reglas Misceláneas, Tesis, Jurisprudencias, etc.

- MECANISMOS PARA INCREMENTAR LA LIQUIDEZ HACIA LOS ACCIONISTAS. (ANÁLISIS FISCAL INTEGRAL)
- Tratamiento fiscal de los dividendos:
• Provenientes de la CUFIN generada al 31 de diciembre de 2013.
• Provenientes de la CUFIN generada a partir del 1° de enero de 2014
• Proveniente de la CUFINER
• Dividendos no provenientes de cuentas fiscales
- Formas de retiro de las utilidades y de la inversión de los accionistas, Regla para el retiro de utilidades.
- ¿Cómo optimizar la carga tributaria?
- Retiro de las utilidades (dividendos).
- ¿Qué evaluar antes y cuál es el procedimiento?
- CUFINER, CUFIN ¿para qué sirven?
- ¿Cómo se miden las cuentas de control fiscal y cuándo se deben conocer?
- Reembolso de capital (reducción de capital).
- Cuenta de capital de aportación (CUCA) ¿para qué sirve?
- Formalidades para el manejo del reembolso.
- ¿Cómo sirve la antigüedad de su negocio?
-. ¿Se debe pagar ISR por el reembolso de capital (reducción de capital)?
-. Caso práctico para la determinación del ISR por reembolso de capital.

- ¿Cuál es el costo fiscal de las acciones y elementos que la integran?

- IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. (ANÁLISIS FISCAL INTEGRAL)
- Breve historia de las últimas reformas fiscales en materia del IVA.
- Sujeto, objeto, base y tasa.
- Momento en que se causa el impuesto.
- Actos o actividades que están gravados por la Ley.
- Definición de los actos o actividades en la Ley.
- Actos o actividades exentos del pago del IVA.
- ¿Cuándo se considera que el acto o actividad se realiza en México?
- Base del impuesto en cada acto o actividad.
- Cálculo del IVA acreditable.
- Factor de Acreditamiento.
- Cuándo se puede acreditar el IVA pagado de manera directa.
- Análisis numérico para el acreditamiento del IVA por inversiones en activo fijo.
- Cálculo del IVA mensual definitivo.
- Aspectos importantes en la recuperación de saldos a favor del IVA.

Información adicional

Principales ventajas del curso: 1. Para desempeñar mejor el trabajo 2. Para estar actualizado 3. Ser más eficaz 4. Desarrollar habilidades 5. Estar motivados 6. Poder aportar nuevas ideas y alternativas al trabajo 7. La capacitación facilita las labores cotidianas 8. Los cambios organizacionales son dinámicos y requieren de una actualización constante y de calidad en todas las áreas 9. Mejorar y fortalecer su formación 10. Mayor remuneración económica (inversión) 11. Conserva el trabajo y facilita encontrarlo 12. La capacitación hace mejores personas y profesionistas 13. Como currículum.
PORQUÉ DEBO CAPACITARME EN FINDES: Más de 25 años de experiencia (somos una institución seria y profesional). Programas totalmente actualizados con un enfoque práctico  (cursos a la vanguardia de las necesidades del mercado). Los profesores están  altamente capacitados y  son profesionistas exitosos. Más de 12,000 alumnos capacitados el año anterior. Grupos reducidos para una mejor atención. El curso incluye material didáctico completo actualizado y cafetería. Horarios flexibles entre semana y sábados. Las empresas más importantes de México son nuestros clientes.

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