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Diplomado

A Distancia

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Expande tus habilidades en el ámbito fiscal y tributario

  • Tipología

    Diplomados

  • Metodología

    A distancia

  • Horas lectivas

    100h

Te adentrarás en el entorno fiscal bajo el cual conocerás los aspectos teóricos y prácticos de la materia tributaria con el objeto de cumplir y aplicar correctamente las disposiciones contenidas en el marco legal vigente, entendiendo las causas y efectos de manera integral. Metodología de aprendizaje: Aprendizaje colaborativo, con metodología de elaboración de proyectos y resolución problemas. Resultado de aprendizaje: Elaboración de trabajos que permitan el óptimo entendimiento de conceptos y temas, así como desarrollar soluciones a problemas y sumar las reflexiones que el alumnado vaya desarrollando. Nivel de especialización: En este diplomado, el grado de especialización oscila entre intermedio y avanzado, dependiendo del grado de experiencia que el grupo en promedio tenga al respecto de los temas, pues de ahí se desprenderá el nivel de las explicaciones que se brinden, así como los problemas que se resuelvan.

Acerca de este curso

Actualizar al interesado en materia tributaria para que le permitan interpretar y aplicar las principales disposiciones fiscales que regulan las actividades empresariales.

Personas que en su actividad profesional requieran tomar decisiones considerando los aspectos fiscales como una de las variables principales. El programa es de particular utilidad para personas auxiliares y supervisoras contables que deseen integrar las diferentes disposiciones fiscales en su labor contable con las últimas actualizaciones en materia fiscal.

Contar con conocimientos básicos de Excel y contables.

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Opiniones

Materias

  • Personas morales
  • Ibero de Mexico
  • Jerarquía de las Leyes
  • Elementos de las contribucione
  • Facultades de las autoridades
  • Ingresos Acumulables
  • Pérdida fiscal
  • Conciliación contable fiscal

Programa académico

MÓDULO 1: ENTORNO LEGARL Y FISCAL.
  • Fundamento legal y constitucional de las contribuciones
  • Jerarquía de las Leyes, tratados, decretos, reglamentos y misceláneas que norman las contribuciones
  • Obligaciones tributarias de las personas morales y personas físicas en materia fiscal.
  • Elementos de las contribuciones
  • Causación y clasificación de las contribuciones.
  • Estructura del Código Fiscal de la Federación.
  • Derechos y obligaciones de los contribuyentes.
  • Materialidad de las operaciones.
  • Facultades de las autoridades.

MÓDULO 2: IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA EMPRESAS.
  • Estructura de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Régimen Simplificado de Confianza, nuevas reglas.
  • Ingresos Acumulables y ajuste anual por inflación.
  • Deducciones Autorizadas.
  • Pagos Provisionales
  • Declaración Anual.
  • Utilidad y Pérdida Fiscal
  • Conciliación contable fiscal y cálculo del resultado fiscal.
  • Convenios para evitar la doble tributación y acreditamiento del ISR pagado en el extranjero.

MÓDULO 3: IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA PERSONAS FÍSICAS.
  • Disposiciones Generales
  • Régimen Simplificado de Confianza. Determinación por coeficiente de utilidad.
  • Prestación de servicios personales subordinados.
  • Actividades empresariales y Servicios Profesionales.
  • Impuesto por plataformas digitales.
  • Arrendamiento
  • Dividendos y otros ingresos.
  • Deducciones personales.
  • Declaración Anual y pérdidas fiscales por actividad empresarial.

MÓDULO 4: IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
  • Estructura de la Ley del IVA
  • Obligaciones de los contribuyentes.
  • Actos y Actividades gravadas.
  • Distintas tasas del IVA y en franja fronteriza
  • IVA trasladado y acreditable
  • Factor de acreditamiento y determinación del IVA a cargo o a favor.
  • Cálculo de pagos mensuales definitivos.
  • Devoluciones de IVA por saldos a favor.
  • Régimen Simplificado de Confianza y plataformas digitales.

MÓDULO 5: COMPETITIVIDAD A TRAVÉS DE INTELIGENCIA FISCAL.
  • Caso 1. Generación de situaciones en donde se involucre el impacto de diversos impuestos al mismo tiempo
  • Caso 2. Evaluación de alternativas para analizar de manera integral situaciones reales de las empresas.
  • Caso 3. Análisis de supuestos que pudieran representar distintas alternativas para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
  • Caso 4. Estudio de operaciones internacionales y sus efectos en los impuestos.

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Impuestos corporativos

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