Formación en hotelería y turismo

Corporativo Fiscal Década ( COFIDE )

RÉGIMEN FISCAL DE EMPRESAS TURISTICAS Y AGENCIAS DE VIAJES (Incluye análisis de lavado de dinero) - en línea

Corporativo Fiscal Década ( COFIDE )
En línea

$ 1,110
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Información importante

Tipología Curso
Nivel Nivel intermedio
Metodología En línea
Horas lectivas 5h
Duración 1 Día
Inicio Fechas a escoger
  • Curso
  • Nivel intermedio
  • En línea
  • 5h
  • Duración:
    1 Día
  • Inicio:
    Fechas a escoger
Descripción

El participante conocerá el Tratamiento Fiscal que deben llevar a cabo las personas tanto físicas como morales dedicadas al sector turismo y de agencias de viajes.

Instalaciones (1) y fechas
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Preguntas Frecuentes

· ¿Cuáles son los objetivos de este curso?

Analizar de manera particular cuál es el tratamiento fiscal que deben seguir las personas físicas y morales dedicadas al sector turismo y de agencias de viajes en materia del cálculo y pago del ISR e IVA, así como las obligaciones fiscales en materia de expedir y recabar comprobantes fiscales digitales, registros contables básicos y normas de información financiera que le son aplicables.

· ¿A quién va dirigido?

Contadores, analistas, gerentes, directores y en general al personal encargado de la administración de agencias de viajes, hoteles, restaurantes, y demás interesados en el tema.

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4.8
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¿Qué aprendes en este curso?

Agencias de viajes
Lavado de dinero
Impuestos
Aplicación de acreditamientos
Tratamiento fiscal
Obligaciones fiscales
IVA
Comprobantes fiscales
Tratamiento en viáticos
Análisis de Deducciones
Impuesto Sobre la Renta
Aplicación de estímulos fiscales
Impuesto al valor agregado
Emisión de comprobantes fiscales
Reglas contables para registro de comisiones
Obligaciones tributarias
Cálculo de impuestos
RÉGIMEN FISCAL DE EMPRESAS TURISTICAS Y AGENCIAS DE VIAJES (Incluye análisis de lavado de dinero)

Profesores

L.C. y E.F. Gadiel Aragón Peralta
L.C. y E.F. Gadiel Aragón Peralta
Instructor

• Licenciado en Contaduría, Especialista Fiscal con Maestría en Administración de las Contribuciones, egresado de la UNAM. • Diplomado en Impuestos Internacionales por Harvard University e Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). • Maestría en Derecho Fiscal por la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados. • Experiencia profesional como consultor independiente, de más de 18 años en implementación de estrategias fiscales, patrimoniales y empresariales. • Ha sido catedrático en la División de Licenciatura y Posgrado de la FCA de la UNAM por más de 12 años

Programa académico

I. Impuesto sobre la Renta
a) Cálculo general del impuesto
b) Aplicación de diversos acreditamientos
c) Análisis general de deducciones (tratamiento en viáticos, atención a clientes y consumos en restaurantes)
d) Momento de acumulación de ingresos
e) Aplicación de estímulos fiscales
f) Análisis de obligaciones complementarias

II. Impuesto al Valor Agregado

a) Cálculo general del impuesto
b) Análisis de aplicación de diversas tasas
c) Obligaciones de efectuar retención en transporte aéreo internacional de carga en vuelos al extranjero
d) Tratamiento de la exportación de servicios aprovechados en el extranjero
e) Exportaciones virtuales en servicios de hotelería y conexos
f) Decreto de estímulos fiscales para no pago de IVA
g) Tratamiento general de los saldos a favor para devolución, compensación y acreditamiento
h) Análisis de obligaciones complementarias

III. Comprobantes fiscales

a) Emisión de comprobantes simplificados
b) Emisión de comprobantes fiscales digitales
c) Emisión de comprobantes por retención de contribuciones
d) Características y obligaciones complementarias
e) Requisitos de los comprobantes

IV. Registros contables y NIFS aplicables

a) Reglas contables para controlar cuentas de terceros
b) Reglas contables comunes en cobros con tarjetas
c) Reglas para control de ventas en consignación
d) Reglas contables para registro de comisiones

Información adicional

Este curso forma parte del SEMINARIO DE TÓPICOS RELEVANTES DEL SECTOR HOTELERO, RESTAURANTERO Y SIMILARES.

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